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三公经费自查报告及整改措施10篇

时间:2022-11-03 09:45:03 来源:网友投稿

三公经费自查报告及整改措施10篇三公经费自查报告及整改措施 三公经费审计自查报告 对公务用车、公务接待和公款学习考察及出guo(境)三方面经费进行自查,下文是搜集的关于三公经费审计自查报告相关范下面是小编为大家整理的三公经费自查报告及整改措施10篇,供大家参考。

三公经费自查报告及整改措施10篇

篇一:三公经费自查报告及整改措施

经费审计自查报告

  对公务用车、公务接待和公款学习考察及出 guo(境)三方面经费进行自查,下文是搜集的关于三公经费审计自查报告相关范文内容,希望对大家有所帮助!

  为认真贯彻落实党的十八大精神和中央“八项规定”、省委“九项规定”、市委“十项规定”,根据益阳市纪委、益阳市监察局、益阳市财政局等部门《关于开展“三公”经费专项检查的通知》要求,我学院对 xx 年以来公务用车、公务接待和公款学习考察及出 guo(境)三方面经费进行自查,现将具体情况汇报如下:

  一、加强领导,建立专项检查长效机制

  根据市有关规定,学院成立了以党委书记书记喻国良为组长、纪委书记李强为副组长、其他班子成员和部门主管为成员的"三公"经费管控工作领导小组,专门下发《益阳职业技术学院严格控制"三公"经费的通知》,从制度上对全院"三公"经费支出进行规范。并多次召开党委专题会议,分析研究自查中发现的学院"三公"经费偏多的情况,要求学院各部门加强协同配合,形成工作合力,建立长效机制,扎实推进"三公"经费专项检查工作的开展。

  二、狠抓落实,严控各种预算外支出

  1、公务接待费用(略)

  我学院对公务接待费用实行集体会签制,事前先由需接待部门的主管向领导请示,报销时必须必须院长、纪委书记和纪检监察等领导和部门共同签署的接待费用联签单,财务处才予以报销。学院

 严格按程序和规定标准控制支出,公务接待费用每季度在党务政务公开栏进行公示。经查,学院在 xx—xx 年三年来不存在公款大吃大喝及参与高消费娱乐、健身等情况,。

  2、公款出 guo(境)费用(略)

  xx—xx 年学院没有公款学习考察及出 guo(境)事项发生,此项费用不存在。

  3、公车购置及运行费用(略)

  我学院对公车购置及运行费用实行单列记账,定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度,每季度对燃修费用进行公示,接受监督。经查,在公车管理及专项治理中,学院在自查自纠阶段如实登记上报公务车辆情况;节假日严格执行公务车辆封存备案制度;不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为;不存在公车入私户行为。

  三、完善监管,防控共建长效机制

  根据自查结果,学院对严格"三公"支出管理,提出了九项强化措施。

  一是提高工作效能。增强行政成本意识,努力提高执行力,超前谋划,按时保质完成各项工作任务。

  二是加强对会议经费的管理。控制会议时间、会议规模,尽量利用机关会议室,能够简化会议形式的一定要简化。()

  三是加强对考察及差旅费的管理。控制出省、市参加会议、考察的人数,不安排没有实际意义的公务考察活动。

  四是加强对公务车辆的管理。修订《益阳职业技术学院公务车辆管理办法》,规范用车程序,从严安排出车,控制用车成本,提高车辆使用效率;规范部门(单位)因公用车管理,从严控制用车费用;严禁公车私用;严禁酒后驾车;严禁非专业司机驾驶公车。节假日三天以上实行封车制度,特殊情况需申请,得到批准后方能派车。

  五是加强节约型校园建设。开展“我节约,我文明”节约型校园建设活动,以节约用水、节约用电、节约办公、节约和合理利用资源为重点,加强办公室、食堂、教室、实验室和实训中心等重点部门的检查,增强节约意识,营造勤俭节约的良好氛围,促进学校各项事业健康有序、可持续发展。。

  六是控制公务接待费用。简化公务接待,严格控制宴请、接待规模和规格;严禁用公款大吃大喝;公务消费严格按照市政府要求接待,且做到三“不”,即不上高档菜,不上烟,不上酒;严禁公款私请。

  七是规范激励工作。建立奖惩机制,奖励与工作业绩挂钩,以精神鼓励为主。

  八是规范大宗购置及办公用品管理。大宗商品购置一律按政府采购规定实施,办公用品采购实行定点采购。

  九是规范财务管理。公务费用支出实行计划管理,规范批报手续,实行"一支笔"审批和财务公开制度。

  根据市纪委、市委组织部《20xx 全市领导干部廉洁自律工作实施意见》要求,我乡对 20xx 年上半年公务接待费、公款出境费用、公车购置及运行费进行自查,现将具体情况汇报如下:

  一、加强领导,建立专项检查机制

  根据市有关规定,我乡成立了以党委书记书记**为组长、纪委书记**为副组长、其他班子成员和部门主管为成员的"三公"经费管控工作领导小组,专门下发《**乡严格控制"三公"经费的通知》,从制度上对全乡"三公"经费支出进行规范。并多次召开党委专题会议,分析研究自查中发现的乡"三公"经费偏多的情况,要求乡各部门加强协同配合,形成工作合力,建立长效机制,扎实推进"三公"经费专项检查工作的开展。

  二、狠抓落实,严控各种预算外支出

  1、公务接待费用

  我乡 20xx 年公务接待费预算为 10 万元,1-6 月实际支出 52,972 元,占全年预算比例 52.97%。

  我乡对公务接待费用实行集体会签制,事前先由需接待部门的主管向领导请示,报销时必须同时有乡长和纪委书记

  共同签署的会务接待会签单,财政所才予以报销。我乡严格按程序和规定标准控制支出,经费收入支出情况单独记账、单独结报,每季度在党务政务公开栏进行公示。经查,我乡上半年不存在公款大吃大喝及参与高消费娱乐、健身等情况,占全年预算比例偏高的原因是上半年创文、创卫工作任务重、检查多,公务接待相应

 增多;加之全乡上下不分节假日倾力工作,加班餐费增多等共同导致。

  2、公款出 guo(境)费用

  上半年我乡没有出 guo(境)事项发生,此项费用不存在。

  3、公车购置及运行费用

  我乡 20xx 年车辆购置及运行费用预算为 35 万元,1-6 月实际支出 165,941 元,占全年预算比例 47%。

  我乡对公车购置及运行费用实行单列记账,定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度,每季度对燃修费用进行公示,接受监督。其中,今年 4 月由于遏止私搭乱建的需要,使用区下拨的 20 万元专项经费购置哈飞双排车一辆,价值 40,389 元,严格按照控购手续,由区财政局控购办公室发放询价表,取三家中最低价购买。截至目前,该车的 16,320 元燃修费用均从专项经费中支出。

  经查,在公车管理及专项治理中,我乡在自查自纠阶段如实登记上报公务车辆情况;节假日严格执行公务车辆封存备案制度;实行政府采购购置公务用车;不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为;不存在公车入私户行为;不存在利用职权向企业或下属单位调换、借用、租用汽车行为。

  4、其他公务费用

  我乡 20xx 年会议支出预算 8 万元,1-6 月实际支出 32,030元,占全年预算 40%;通信费用预算 6 万元,1-6 月实际支出 23,

 168 元,占全年预算 38.61%。其中,4 月份召开的乡第九次党代会会务费用,是由乡申请,区财政拨付的党代会专项经费 5 万元。

  三、完善监管,防控共建长效机制

  根据自查结果,我乡对严格"三公"支出管理,提出了十项强化措施。

  一是提高工作效能。增强行政成本意识,努力提高执行力,超前谋划,按时保质完成各项工作任务。

  二是加强对会议经费的管理。控制会议时间、会议规模,尽量利用机关会议室,能够简化会议形式的一定要简化。

  三是加强对考察及差旅费的管理。控制出市、区参加会议、考察的人数,不安排没有实际意义的公务考察活动。

  四是加强对公务车辆的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为;最大限度提高单车使用效率。

  五是加强用电管理。对空调、照明等进行统一管理,提倡节约用电。六是全力推行无纸化办公,减少纸张使用。

  七是控制公务接待费用。严格"三单"制度,控制接待标准。

  八是规范激励工作。建立奖惩机制,奖励与工作业绩挂钩,以精神鼓励为主。九是规范大宗购置及办公用品管理。大宗商品购置一律按政府采购规定实施,办公用品采购实行定点采购。

  十是规范财务管理。公务费用支出实行计划管理,规范批报手续,实行"一支笔"审批和财务公开制度。

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  9.县三公经费自查报告 xx=

篇二:三公经费自查报告及整改措施

1 页 共 7 页 2021 关于违规职务消费和公款大吃大喝问题专项整治工作方案 (范本)

 为落实中央、省委有关精神,规范领导干部从政行为,根据中央和省市委的统一部署,为坚决纠正违规职务消费和公款大吃大喝问题,结合本局实际,制定整治工作方案。

 一、指导思想 以习近平总书记的一系列重要讲话精神为指导,以中央、省市有关进一步深化党的群众路线教育实践活动整改落实工作的指示精神以及进一步深化整治不良行为工作的通知精神为依据,巩固近几年来我局系统开展各项专项整治工作的成果,突出重点,继续深入开展整改落实工作,对挥霍浪费公款、社会影响恶劣、群众极为反感的违规职务消费和公款大吃大喝行为,切实采取有力措施坚决予以纠正,真正做到从严从简勤俭办事,依法依规按程序办事,务实节俭进行职务消费和公务接待工作,有效扭转过度职务消费和公款大吃大喝等奢侈浪费之风,建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制。

  第 2 页 共 7 页 二、主要任务与责任分工 (一)整治违规职务消费问题。着力纠正全局干职工职务消费随意性大、铺张浪费、公私不分等问题,逐步规范职务消费行为。

 1.整治过度职务消费、奢侈浪费问题。纠正职务消费随意列支、盲目攀比、挥霍浪费的问题,重点检查公务差旅费、公务接待费、公务用车购置及运行费、会议费、培训费、办公费等经费支出,看开支是否合理规范。

 2.整治职务消费过程中假公济私、化公为私问题。整治职务消费过程中报销应由其个人或者亲属承担的费用、虚开发票套取现金等问题。

 组织实施单位:XXXX 责任人:XXXX 配合单位:XXXX XXXXX (二)整治公款大吃大喝问题。坚决整治在高档酒店、宾馆、农家乐、私人会所等场所公款吃喝的问题。通过明察暗访、自查自纠和信访举报,对在高档酒店、宾馆、农家乐、私人会所等隐秘场所进行公款吃喝或违规消费的行为进行严肃查处,坚决整治奢靡享乐之风。

 组织实施单位:XXXX

  第 3 页 共 7 页 责任人:XXXX 配合单位:XXXX XXXXX (三)整治公务接待过程中的违纪违规行为。落实凭公函接待和接待清单制度,坚决纠正单位公务接待活动中超规格、超标准接待,擅自扩大接待范围、增加接待项目、用公款接待甚至借各种名义变相安排公务接待的问题。

 组织实施单位:XXXX 责任人:XXXX 配合单位:XXXX XXXXX (四)建立完善相关制度规定。根据中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《党政机关国内公务接待管理规定》等制度规定,结合我市实际情况,抓紧制定我市国内公务接待、会议费、培训经费管理办法等制度,以制度机制严格规范各地各部门各单位职务消费和公务接待行为。

 组织实施单位:XXXX 责任人:XXXX 配合单位:XXXX XXXXX 三、工作步骤和整治措施 违规职务消费和公款大吃大喝问题专项整治工作从

  第 4 页 共 7 页 2021 年 12 月起至 2022 年 5 月底结束,按全面自查、督促检查、暗访抽查、整改落实、总结评估等 5个阶段进行。

 (一)全面自查(2021 年 年 12 月初至 2022 年 年 1 月底)。各级党政机关、事业单位、人民团体都要认真对照此次专项整治的主要任务,对本单位 2021 年度的职务消费和“三公”经费支出情况进行全面统计摸底、分析排查。各单位主要负责人要对自查工作负总责,自查情况要在单位内部进行公示,接受群众监督。自查工作结束后,各县市区、市直各单位要形成自查情况报告,于 2022 年 1月 20 日前报市纪委(党风廉政建设室,联系人:联系电话:XXXXX,传真号码:XXXXX)。

 (二)督促检查(2022 年 年 3 月底前)。各单位全面自查完成后,由市纪委牵头协调专项整治参与单位组成工作组,分别由各参与单位分管领导带队,对部分单位工作开展情况进行督促检查。要结合市审计局牵头组织的“三公经费”专项治理工作,重点选择部分公务接待经费、会议活动经费等没有明显下降的单位开展检查。督查结束后,各工作组应将督促检查中发现的问题汇总后报市纪委(党风廉政建设室)。

 (三)暗访抽查(2022年 1月下旬至 2022年 9月上旬)。在元旦、春节、五一等重要时间节点,市纪委牵头协调各参与单位组织力量开展 5至 6次暗访。重点检查高档酒店、私人会所、休闲农庄、部分单位定点接待场所公务接待情况,

  第 5 页 共 7 页 尤其是转入隐秘场所公款消费的问题。暗访检查中发现的问题按照督导抽查中发现问题处理程序进行。

 (四)整改落实(2022 年 1 月至 2022 年 9 月上旬)。坚持开门搞整改,各单位通过全面自查发现的问题,要在广泛征求本单位干部群众意见的基础上,制定切实可行的整改措施实施整改,整改过程及成效应及时向本单位干部群众公示。有关职能部门要加强监督检查,确保问题整改落实到位。各县市区、市直各单位整改落实情况应于 2022 年 9月 18日之前报市纪委(党风廉政建设室)。市纪委将通过电话举报(XXXXXX)和信件举报方式发现违纪违规问题,加大案件查处力度,发现一起,严肃查处一起。

 (五)总结评估(2022 年 9 月底)。各地各部门各单位要结合党的群众路线教育实践活动进程,持续深入推进专项整治工作,完成好各项专项整治任务,在此基础上,全面汇总、梳理专项整治工作中好的经验和做法、存在问题和不足,明确下一步努力的方向,并在本单位公开,接受群众监督。各地各部门各单位专项整治工作总结应于9月20日前上报市纪委(党风廉政建设室)。专项整治各参与单位在 9月下旬将组织力量通过资料分析、现场检查、座谈了解、在一定范围内进行群众满意度调查等方式,对县市区和部分市直单位的工作进行检查、验收和评估,确保专项整治工作取得实效。

  第 6 页 共 7 页 四、工作要求 (一)强化协同配合,形成工作合力。在局党委党的群众路线教育实践活动领导小组的领导下,专项整治工作由局经贸科牵头,局财政、局纪委所配合。局纪委、局经贸科、局财政所按照既分工明确、又密切配合的要求,进一步健全工作机制和工作程序,建立分工负责、情况收集、实地督查、协作会商、情况通报等工作机制,力求工作实效。局纪委牵头,局财政所要建立相应工作机构。

 (二)强化督促检查,推动整改落实。通过督促检查、暗访抽查等方式,督促局纪委牵头,局财政所切实把整治违规职务消费和公款大吃大喝工作摆到重要位置。各村、局直单位主要负责人要对整治工作负总责,亲自部署工作,亲自组织协调,亲自参与整改,亲自解决问题;各村、局直单位要将整治工作的具体任务落实到主要负责人、分管负责人,做到人人责任上肩,个个任务明确,工作机制健全。对专项整治工作重视不够、措施不力、效果不好、问题较多的村、局直单位,局纪委将组织工作组专门进驻指导整改,直到整治工作取得实际成效。

 (三)强化执 纪力度,严格责任追究。对各村、局直单位在整治过程中自查自纠的问题能及时发现且能及时纠正整改的,在处理上适用从轻、从宽政策;对通过督促检查、

  第 7 页 共 7 页 暗访抽查和受理信访举报发现的问题,坚持从重、从严、从快处理的原则,严格追究相关责任人的责任。局纪委、组织人事、财政所要按照职责分工,做好党纪政纪处分、组织处理和相关处罚工作,涉嫌犯罪的,及时移送司法机关。

 (四)强化源头治理,健全长效机制。按照更加注重治本、更加注重预防、更加注重制度建设的要求,从完善制度、深化改革、加强监督、注重教育等方面入手,建立健全防治违规职务消费和公款大吃大喝问题长效机制。局纪委要不断完善惩治违规职务消费和公款大吃大喝问题的纪律规定和执纪检查手段方式。各村、局直单位要加强对本单位干部职工的日常教育和管理,提高干部职工对有关制度规定的知晓度和遵从度,自觉合法合规开展公务活动。要对本村、局直单位职务消费情况和公务接待开支等具体情况在本村、局直单位进行公示,接受群众监督。通过制度、教育、公开、惩处等方式逐步构建预防违规职务消费和公款大吃大喝的有效机制。

 2021 年

 月 日

篇三:三公经费自查报告及整改措施

支出自查报告与公务用车整改措施汇编

 公务支出自查报告

 三公经费自查报告范文一:据县纪委等五部门联合下发的吉纪发[20**]8 号《关于加强“三公经费”管理及监督检查的实施方案》要求,我局对 20**年 1 月以来的“三公经费”使用情况及 20**年 11 月以来公务卡制度执行情况开展了自查,并将“三公经费”使用情况在局政务公开栏内进行了公布。现将自查情况报告如下:

  一、加强领导我局成立了以局长同志为组长、分管领导为副组长、其他班子成员和局属各单位主要领导为成员的“三公经费”管控工作领导小组,领导小组下设办公室,办公室设在局办,同志任主任,负责“三公经费”管理及公务卡制度执行情况的日常事务。

 二、狠抓落实,严控各项经费支出 1、公款出国(境)费今年上半年我局没有出国(境)事项发生,此项费用不存在。

 2、公务用车费我局对公车运行费用实行定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度,每季度对燃修费用进行公示,接受监督。如实登记上报公务车辆情况,节假日严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定。今年上半年,公务用车费为 20981.37 元,比去年同期下降了 66%。

 3、公务接待费用我局的公务接待严格执行“三定”、“四不准”制度,不存在公款大吃大喝及高消费娱乐等情况,公务接待费为 12222 元,比去年同期下降了 81%公务卡使用情况符合相关规定公务卡使用按有关规定执行,费用开支用公务卡结算,只有少数临时性开支用现金结算。

 三、完善监管,防控共建长效机制根据自查结果,我局严格“三公”支出管理,提出了九项强化措施。一是提高工作效能。增强行政成本意识,努力提高执行力,超前谋划,按时保质完成各项工作任务。

 二是加强对会议经费的管理。控制会议时间、会议规模,尽量利用机关会议室,能够简化会议形式的一定要简化。

 三是加强对考察及差旅费的管理。控制出市参加会议、考察的人数,不安排没有实际意义的公务考察活动。

 四是加强对公务车辆的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为;最大限度提高单车使用效率。

 五是加强用电管理。对空调、照明等进行统一管理,提倡节约用电。

 六是全力推行无纸化办公,减少纸张使用。七是控制公务接待费用。严格执行“三定”、“四不准”制度,控制接待标准。八是规范大宗购置及办公用品管理。大宗商品购置一律按政府采购规定实施,办公用品采购实行定点采购。九是规范财务管理。公务费用支出实行计划管理,规范报批手续,实行“一支笔”审批和财务公开制度。三公经费自查报告范文二:根据省、市纪委通知要求,我区对公务活动中涉及的“三公”经费有关情况汇报如下:

 一、“三公”经费管理情况 20**年度,我区“三公”经费共发生 70.2 万元。其中公务用车运行费 68 万元,公务接待费 2.2 万元,没有公款出国(境)事项发生,此项费用不存在。

 二、“三公”经费管理办法我区公务用车运行费实行定额管理,处级领导专车运行经费每年 2.5 万元,部门公务车经费每年 1.5 万元,凭据核销,超支不予处理。公务接待费我们以林业局经营收入为基数,按照税法规定,计算出当年公务接待费可以发生的最高额度,并把接待费用控制在最高额度以内。具体管理中,本着从严管理、勤俭节约、圆满待客的原则,制订了一系列制度和规定,强化公费招待审批制度,加

 强公费接待部门和接待标准的管理,既加强了业务招待费的使用管理,又促进了有关工作的顺利开展。

 三、“三公”经费管理成效通过各个环节的管理和控制,我区 20**年“三公”经费管理取得良好效果,即节约了资金,又发展了业务,在拓展外部市场,协调和密切各方关系上取得了可喜成绩。今年我局将会继续严格控制“三公”经费,按照上级的要求,继续深化部门预算改革,强化制度建设,完善预算分配机制,进一步加强“三公”经费预算的编制和执行管理,大力推进建立和完善厉行节约的长效机制。三公经费自查报告范文三:为认真贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央“八项规定”,省委、市委若干意见、规定和区委“十项规定”的要求,我办事处对 20**年至20**年公务招待、用水、用电、用油、车辆购置及运行支出情况进行自查,现将具体情况汇报如下:

 1、公务接待费用,我办事处 20**年公务招待费预算为 10 万元,实际支出1069000 元,20**年公务招待费预算为 55 万元,实际支出 1751024 元,20**年公务招待费预算为 160 万元,实际支出 741663 元。经查,我办事处不存在公款大吃大喝及参与高消费娱乐、健身等情况,占全年预算比例偏高的原因是“两争一迎”、迎农运、城中村改造任务重代表市区接受上级检查多,特别是迎农运会时期市、区先后在我处召开规模上百人的现场会 8 次,公务接待相应增多;加之办事处上下不分星期天节假日倾力工作,加班餐费增多等共同导致。

 2、公车购置及运行费用,我办事处共有公车三辆 20**年车辆购置及运行费用预算为 20 万元,实际支出 147200 元,我办事处对公车购置及运行费用实行单列记账,定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度。经查,在公车管理及专项治理中,我办事处在自查自纠阶段如实登记上报公务车辆情况;节假日严格执行公务车辆封存备案制度;不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为;不存在公车入私户行为;不存在利用职权向企业或下属单位调换、借用、租用汽车行为。客服公车数量不足的困难,不少班子成员和机关同志开私车办公事,自己掏钱加油。

 3、用水、用电及用油费用,我办事处 20**年用水实际支出 1412 元,20**年用水实际支出 4384 元,20**年用水实际支出 1636 元;20**用电费用预算 5 万元,实际支出 28225 元,20**用电费用预算 5 万元,实际支出 30774 元,20**用电费用实际支出 47628 元;20**用油费用预算 11 万元,实际支出 125820 元,20**用油费用预算 6万元,实际支出 138500 元,20**用油实际支出 101448 元。由于开展“两争一迎”、迎农运、城中村改造等,经常加班加点,水电、油费比往年增多。根据自查结果,我处对严格“三公”支出管理,提出了十项强化措施。一是提高工作效能。增强行政成本意识,努力提高执行力,超前谋划,按时保质完成各项工作任务。

 二是加强对会议经费的管理。控制会议时间、会议规模,尽量利用机关会议室,能够简化会议形式的一定要简化。

 三是加强对考察及差旅费的管理。控制出市、区参加会议、考察的人数,不安排没有实际意义的公务考察活动。

 四是加强对公务车辆的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为;最大限度提高单车使用效率。

 五是加强用电管理。对空调、照明等进行统一管理,提倡节约用电。

 六是全力推行无纸化办公,减少纸张使用。七是控制公务接待费用。严格“三单”制度,控制接待标准。八是规范激励工作。建立奖惩机制,奖励与工作业绩挂钩,以精神鼓励为主。九是规范大宗购臵及办公用品管理。大宗商品购臵一律按政府采购规定实施,办公用品采购实行定点采购。十是规范财务管理。公务费用支出实行计划管理,规范批报手续,实行“一支笔”审批和财务公开制度。三公经费自查报告范文四:根据市纪委、市委组织部《20**全市领导干部廉洁自律工作实施意见》要求,我乡对 20**年上半年公务接待费、公款出境费用、公车购置及运行费进行自查,现将具体情况汇报如下:

 一、加强领导,建立专项检查机制根据市有关规定,我乡成立了以党委书记书记**为组长、纪委书记**为副组长、其他班子成员和部门主管为成员的三公经费管控工作领导小组,专门下发《**乡严格控制三公经费的通知》,从制度上对全乡三公经费支出进行规范。并多次召开党委专题会议,分析研究自查中发现的乡三公经费偏多的情况,要求乡各部门加强协同配合,形成工作合力,建立长效机制,扎实推进三公经费专项检查工作的开展。

 二、狠抓落实,严控各种预算外支出 1、公务接待费用我乡 20**年公务接待费预算为 10 万元,1-6 月实际支出 52,972 元,占全年预算比例 52.97%。我乡对公务接待费用实行集体会签制,事前先由需接待部门的主管向领导请示,报销时必须同时有乡长和纪委书记共同签署的会务接待会签单,财政所才予以报销。我乡严格按程序和规定标准控制支出,经费收入支出情况单独记账、单独结报,每季度在党务政务公开栏进行公示。经查,我乡上半年不存在公款大吃大喝及参与高消费娱乐、健身等情况,占全年预算比例偏高的原因是上半年创文、创卫工作任务重、检查多,公务接待相应增多;加之全乡上下不分节假日倾力工作,加班餐费增多等共同导致。

 2、公款出国(境)费用上半年我乡没有出国(境)事项发生,此项费用不存在。

 3、公车购置及运行费用我乡 20**年车辆购置及运行费用预算为 35 万元,1-6 月实际支出 165,941 元,占全年预算比例 47%。我乡对公车购置及运行费用实行单列记账,定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度,每季度对燃修费用进行公示,接受监督。其中,今年 4 月由于遏止私搭乱建的需要,使用区下拨的 20 万元专项经费购置哈飞双排车一辆,价值 40,389 元,严格按照控购手续,由区财政局控购办公室发放询价表,取三家中最低价购买。截至目前,该车的 16,320 元燃修费用均从专项经费中支出。经查,在公车管理及专项治理中,我乡在自查自纠阶段如实登记上报公务车辆情况;节假日严格执行公务车辆封存备案制度;实行政府采购购置公务用车;不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为;不存在公车入私户行为;不存在利用职权向企业或下属单位调换、借用、租用汽车行为其他公务费用我乡 20**年

 会议支出预算 8 万元,1-6 月实际支出 32,030 元,占全年预算 40%;通信费用预算 6万元,1-6 月实际支出 23,168 元,占全年预算 38.61%。其中,4 月份召开的乡第九次党代会会务费用,是由乡申请,区财政拨付的党代会专项经费 5 万元。

 三、完善监管,防控共建长效机制根据自查结果,我乡对严格三公支出管理,提出了十项强化措施。一是提高工作效能。增强行政成本意识,努力提高执行力,超前谋划,按时保质完成各项工作任务。

 二是加强对会议经费的管理。控制会议时间、会议规模,尽量利用机关会议室,能够简化会议形式的一定要简化。

 三是加强对考察及差旅费的管理。控制出市、区参加会议、考察的人数,不安排没有实际意义的公务考察活动。

 四是加强对公务车辆的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为;最大限度提高单车使用效率。

 五是加强用电管理。对空调、照明等进行统一管理,提倡节约用电。

 六是全力推行无纸化办公,减少纸张使用。七是控制公务接待费用。严格三单制度,控制接待标准。八是规范激励工作。建立奖惩机制,奖励与工作业绩挂钩,以精神鼓励为主。九是规范大宗购置及办公用品管理。大宗商品购置一律按政府采购规定实施,办公用品采购实行定点采购。十是规范财务管理。公务费用支出实行计划管理,规范批报手续,实行一支笔审批和财务公开制度。三公经费自查报告范文五:为认真贯彻落实党的十八大精神和中央“八项规定”、省委“九项规定”、市委“十项规定”,根据益阳市纪委、益阳市监察局、益阳市财政局等部门《关于开展“三公”经费专项检查的通知》要求,我学院对 20**年以来公务用车、公务接待和公款学习考察及出国(境)三方面经费进行自查,现将具体情况汇报如下:

 一、加强领导,建立专项检查长效机制根据市有关规定,学院成立了以党委书记书记喻国良为组长、纪委书记李强为副组长、其他班子成员和部门主管为成员的三公

 经费管控工作领导小组,专门下发《益阳职业技术学院严格控制三公经费的通知》,从制度上对全院三公经费支出进行规范。并多次召开党委专题会议,分析研究自查中发现的学院三公经费偏多的情况,要求学院各部门加强协同配合,形成工作合力,建立长效机制,扎实推进三公经费专项检查工作的开展。

 二、狠抓落实,严控各种预算外支出 1、公务接待费用学院 20**—20**年公务接待费明细表我学院对公务接待费用实行集体会签制,事前先由需接待部门的主管向领导请示,报销时必须必须院长、纪委书记和纪检监察等领导和部门共同签署的接待费用联签单,财务处才予以报销。学院严格按程序和规定标准控制支出,公务接待费用每季度在党务政务公开栏进行公示。经查,学院在 20**年三年来不存在公款大吃大喝及参与高消费娱乐、健身等情况, 2、公款出国(境)费用 20**—20**年学院没有公款学习考察及出国(境)事项发生,此项费用不存在。

 3、公车购置及运行费用我学院对公车购置及运行费用实行单列记账,定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度,每季度对燃修费用进行公示,接受监督。经查,在公车管理及专项治理中,学院在自查自纠阶段如实登记上报公务车辆情况;节假日严格执行公务车辆封存备案制度;不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为;不存在公车入私户行为。

 三、完善监管,防控共建长效机制根据自查结果,学院对严格三公支出管理,提出了九项强化措施。一是提高工作效能。增强行政成本意识,努力提高执行力,超前谋划,按时保质完成各项工作任务。

 二是加强对会议经费的管理。控制会议时间、会议规模,尽量利用机关会议室,能够简化会议形式的一定要简化。

 三是加强对考察及差旅费的管理。控制出省、市参加会议、考察的人数,不安排没有实际意义的公务考察活动。

 四是加强对公务车辆的管理。修订《益阳职业技术学院公务车辆管理办法》,规范用车程序,从严安排出车,控制用车成本,提高车辆使用效率;规范部门(单位)因公用车管理,从严控制用车费用...

篇四:三公经费自查报告及整改措施

经费整改报告

  三公经费管理使用专项整治方案

 一、指导思想

 进一步贯彻落实中央“八项规定”,厉行节约,反对浪费,通过对各单位“三公经费”使用情况进行全面检查,发现和纠正“三公经费”在审批、管理、使用中存在的问题,促进“三公经费”管理使用制度的进一步完善,降低行政运行成本,提高行政经费支出透明度和财政资金使用效益,不断增强广大干部群众“艰苦奋斗、勤俭节约、廉洁自律”的意识,引导全校教职工形成文明、科学、健康、理性消费新风尚,切实转变作风,努力从源头和过程上制止各种铺张浪费行为的发生。

 二、整治内容

 严控“三公经费”支出。“三公经费”支出是否真实、合规,是否超预算,是否达到下降指标要求,是否建立和履行了内部审批制度。

 公务接待方面:是否用公款购买和赠送年货节礼;是否公款支付应由个人负担的费用;是否存在领导干部以接待为名擅自拿发票到单位财务上报销问题;是否存在违反公务接待规定,搞大吃大喝、同城吃请、借各种名义用公款相互吃请及其他奢侈浪费行为;是否以会议费、培训费等名义报销接待费用等问题;是否在私人会所进行公款消费。

  公务用车购置运行费用方面:是否违规购车;是否豪华装修;是否定点维修、加油;是否存在公车私用等问题。

 公款出国旅游方面:公款出国审批程序是否到 1

  位;是否公款出国旅游;是否用公款支付应由个人负担的费用;是否存在领导干部因公出国挪用其他公共资金等行为。

 落实“三公经费”公开制度。各预算单位是否按照规定公开“三公经费”预算和决算情况;各单位“三公经费”否按照有关要求定期进行内部公布,公开是否真实、详细。

 全面推进公务卡消费制度。是否建立健全公务卡管理制度;公务卡强制结算目录内的支出是否使用公务卡结算、报销是否规范等。

 三、方法步骤

 动员部署

 结合实际,对本地本单位规范“三公经费”管理工作进行专题安排部署,制定专项整治的具体办法,同时组织广大干部职工认真学习中央、省、市及市有关会议精神和关于厉行勤俭节约,反对铺张浪费的相关规定。此项专项整治行动由学校党支部书记、校长牵头负责,总务处、办公室、教导处、政教处、体卫处、各年级等执行此次专项行动各项具体工作。

  按照《关于加强“三公经费”管理及监督检查的实施

 方案》,据实填报《“三公经费”使用情况自查表》,深入查找问题,及时抓好整改并如实上报相关情况。

 整改落实 各部门要高度重视“三公经费”管理使用中存在问题的整改落实工作。针对自查和专项检查中发现的问题,制定具体整改措施,完善相关管理制度。

 四、工作要求

 2

  加强组织领导,确保整治工作成效。规范“三公经费”管理使用,是建设廉洁、节俭政府,遏制权力腐败和社会不正之风的有效举措。各部门要高度重视这项工作,加强组织领导,健全工作机制和工作程序,形成各司其职、各尽其责、相互配合、齐抓共管的良好局面。

 严格执纪问责,加大问题查处力度。各部门要积极配合检查组开展工作。各预算部门必须每半年如实上报和对内详细公开“三公经费”支出情况,对凡瞒报、漏报和不如实公开、不详细公开“三公经费”支出的部门,一经发现要通报批评,并追究部门主要领导和相关责任人的责任。对违反公务接待纪律,搞公款送礼、高档消费、铺张浪费等行为的,一经发现,从严处理。对违反规定报销的费用,按照有关规定严肃处理。

 建立长效机制,严控“三公经费”支出。各部门单位要以此次专项整治为契机,下大力气挖掘增收节支潜力,切

 实做到任务明确、目标明确、责任明确、时限明确。要针对检查中发现的问题,研究完善相关政策、制度,建立健全有效控制“三公经费”支出的长效机制,积极落实中央和省、市、区厉行节约的有关要求,压缩一切不必要的支出,严格执行各项费用支出审批制度,不断提高财政财务管理水平。

 二○一四年九月三日

 3

  三公经费整改情况报告

 县纪委党风政风监督室、县财政监督局:

 为了进一步规范财务管理,严肃财政纪律,根据县政府办公室《XXXXX)文件精神,我局高度重视,及时对通报中指出的我单位“三公”经费 XXXX 问题进行了及时整改,为了避免在今后工作中再次出现在 XXXX 情况,现将整改情况汇报如下:

 一、加强领导,完善财务管理制度

 为了更好的落实整改工作,我局由分管领导牵头,组织办公室,财务人员根据有关规定,对规章制度进行了认真的梳理,不断健全和完善各项管理制度特别是财务管理制度,严格财经纪律,积极排查廉政风险点,堵塞制度上的漏洞,做到防患于未然。

 二、严格管理,认真执行“三公”经费年初预算标准 进一步加强财务管理,严格执行“三公”经费年初预算标

 准,定期公开“三公”经费情况,从严控制“三公”经费支出,严禁 XXXXX 强制结算目录,确保我局“三公”经费支出只减不增。

 三、加强监督,杜决代管资金中列支招待费和公务用车费的现象

 在 2015 年“三公”经费检查中发现了 XXXX 列支招待费

  和公务用车费,为了避免在今后的工作中出现类式的情况,我们将进一步规范财务管理,严格按照财务相关规定,认真做好“三公”经费的自查常态化工作,坚决在财务管理和执行规章制度方面做到严肃、认真、不出问题,确保在今后的代管资金中不会出现列支招待费和公务用车费的情况。

 XXXXXX

  三公经费重点检查情况的通报

 为认真贯彻落实中央、省、县转作风的有关规定,月中旬以来,市纪委监察局从财政、审计等部门抽调专人组成四个专班,对全市各乡镇办事处和市直有关单位 2013 年以来的公务接待、公务用车购置和运行、公务外出学习考察费用进行了检查。现将有关情况通报如下:

 一、总体情况

 中央“八项规定”、省委州委“六条意见”和市委

 “十项规定”出台后,我市各级各部门落实上级转作风各项规定取得了明显成效,多数单位对有关规定落实情况较好,做到令行禁止,铺张浪费、超标准购车和公款旅游等违规行为大大减少。一些单位结合实际,修订完善了相关制度,厉行节约,严控支出。自 2013 年 3 月以来,绝大多数单位“三公”经费持续下降。据不完全统计,全市“三公”经费下降幅度约 30%。

 二、存在的问题

 从检查情况看,少数单位财务管理制度形同虚设,尤其是在公务接待和公务用车管理方面,同城吃请、公车私用现象仍然存在。少数单位所制定的制度明显与国家政策和法律法规相悖。少数单位财务管理不民主、不公开、不透明,不向群众公开单位财务情况。少数单位仍把大手大脚等同于大气,讲排场、摆阔气,铺张浪费现象严重。其中比较突出的问题有以下几个方面:

 违规发放津补贴。少数单位为提高干部职工福利待遇,擅自提高标准、扩大范围发放津补贴;少数单位没有资金

  购置公车不报批不备案。少数单位如林业局、汪营镇等在二级单位没有编制不能配车或无法取得车辆购置审批手续的情况下,将公车以私人名义登记入户,形成公车私挂、账外资产等问题;少数单位如畜牧局、文斗乡等新购车辆没有按照《利川市党政机关公务用车配备使用管理办法》相关文件

 到市纪委监察局进行审核备案;少数单位超过国家规定的标准购置车辆,为了逃避检查,超标准部分另外开具车辆内饰。

 违规购买发放购物卡。少数单位如广播电影电视局、人社局、安监局等购买大额的购物卡,以节假日、庆典等名义发放给单位干部职工或者送给相关单位工作人员。

 组织公款旅游。少数单位不认真执行中央、省、州和市里有关文件规定,将用公款组织单位干部职工分批次旅游作为福利待遇;个别单位因公外出学习考察不按规定到纪检监察机关、组织部门审核报批,我行我素。

 公务接待费居高不下。在大多数单位“三公”经费逐月递减的情况下,少数单位如国土局、环保局、计生局、扶贫开发办等公务接待费居高不下;少数单位如农业局、商务局、发改局等存在一次性报账大额生活费、招待费发票支出现象,个别单位甚至一次性报账数万元。

  会计数据失真。部分单位财务人员没有按照《会计法》及各行业的《会计制度》和《财务准则》操作,账务极不规范。少数单位财务人员根据领导意见随意调整会计报表,隐瞒单位真实财务状况。少数单位直接将“公务接待费”在项目款、会议费、其他支出、汽车修理及油料费、市外跑项目并购买礼品等科目中列支。如团堡镇今年元至五月财务报表反映“三公”经费只有十几万元,而实际发生数是八十余万元;水利水产局、规划局将“公务接待费”记入

 “项目费”中;公路局将“公务接待费”记入“修理费”中;少数乡镇和市直单位将“三公”经费在暂存款和会议费中列支。有的临时机构和工作专班如高路办、都亭办事处下设的临时机构和工作专班“三公”经费也大多在“项目款”中列支;个别垂直管理单位私设“小金库”,市财政拨款没有进入单位财务账,游离于财务监管和审计监督之外。

 突击增大开支。一些涉及主要领导调离的单位,前任领导在离任前突击开支,短时间内增大“三公”经费支出。

 三、加强教育、管理和监督,汲取教训,引以为戒

 以上这些问题反映出我市“三公”经费管理和监督还存在很多薄弱环节,少数单位公务接待、公务用车违规行为屡查屡犯,个别单位严重违反了财经纪律。市纪委监察局对检查中存在问题比较突出的单位,将对单位主要负责人、分管财务的领导和财务人员进行约谈和通报批评。无论是共性问题或是个性问题,各部门各单位都要汲取教训,引以为戒,积极整改,进一步加强管理。

 建章立制。好的作风要有好的制度来保证。各部门各单位要加强制度建设,对规章制度进行彻底梳理,行之有效的要继续坚持,不够健全的要及时修订完善,对容易出现问题的关键环节要重点规范,使各项制度具有针对性、可操作性。通过建章立制,着力解决纪律涣散、政令不畅等问题。

 严格管理。今后一个时期,“三公”经费将成为各级

 党委政府重点关注和纪检监察、财政、审计等部门重点检查的问题。各部门各单位要严格执行公务接待标准,要加强车辆编制管理,禁止超编制、超标准配备车辆、豪华装饰车辆,严禁公车私挂,继续实行车辆购买申报备案制度。各级领导干部要自觉遵守有关规定,为广大干部职工作出表率。各部门各单位要定期公开“三公”经费情况,按照年度日常公用经费同比降低 5%的目标,从严控制“三公”经费等一般性支出,严禁以劳务费、慰问金等形式滥发奖金、福利,确保“三公”经费支出只减不增。市直各有关部门要按月将“三公”经费使用情况与往年同期数据进行比对,并将有关情况如实报告给所属纪工委,乡、办事处、开发区和党群、垂直部门直接报送市纪委党风室,实行常态化管理。各部门各单位、特别是问题反映比较突出的单位,在思想上要真正有触动,在工作上要真正有行动,在制度建设上要真正有成效。

 加强监督。市纪委监察局、财政局、审计局等单位将进一步加大监管力度,把“三公”经费的监督检查作为常态化工作。对在制度建设和执行方面不严肃、不认真、敷衍塞责、问题突出的部门和单位将进行严肃处理,对顶风违纪的单位和主要负责人、经办人要进行严肃查处,典型案件将公开曝光。

 中共利川市纪律检查委员会

  刘湾街道办事处关于开展“三公经费”管理使用

  专项整治实施方案

 为进一步规范公务接待费、公务用车购置运行费、因公出国费用的管理,严格控制“三公经费”支出,推进“三公经费”管理的规范化、制度化,按照商州区委党的群众路线教育实践活动有关要求,在全区开展“三公经费”管理使用专项整治工作。现制定如下实施方案:

 一、指导思想

 进一步贯彻落实中央“八项规定”,厉行节约,反对浪费,通过对各单位“三公经费”使用情况进行全面检查,发现和纠正“三公经费”在审批、管理、使用中存在的问题,促进“三公经费”管理使用制度的进一步完善,降低行政运行成本,提高行政经费支出透明度和财政资金使用效益,不断增强广大干部群众“艰苦奋斗、勤俭节约、廉洁自律”的意识,引导全区党员干部形成文明、科学、健康、理性消费新风尚,切实转变作风,努力从源头和过程上制止各种铺张浪费行为的发生。

 二、整治内容

 严控“三公经费”支出。三公经费”支出是否真实、合规,是否超预算,是否达到下降指标要求,是否建立和履行了内部审批制度。

 公务接待方面:是否用公款购买和赠送年货节礼;是否公款支付应由个人负担的费用;是否存在领导干部以接待

 为名擅自拿发票到单位财务上报销问题;是否存在违反公务接待规定,搞大吃大喝、同城吃请、借各种名义用公款相互吃请及其他奢侈浪费 - 1 -

  行为;是否以会议费、培训费等名义报销接待费用,把招待费转移到下属单位或企业报销等问题;是否在私人会所进行公款消费。

 公务用车购置运行费用方面:是否违规购车;是否豪华装修;是否定点维修、加油;是否存在借用、占用下级单位或其他单位车辆,接受企业事业单位、个人捐赠车辆问题;是否存在公车私用等问题。

  公款出国旅游方面:是否公款出国旅游;是否用公款支付应由个人负担的费用;是否存在领导干部因公出国挪用其他公共资金,以及由企事业单位出资、补助或向下属机构摊派等行为。

 落实“三公经费”公...

篇五:三公经费自查报告及整改措施

017 单位三公经费支出请客自查报告最新

  2017 单位三公经费支出请客自查报告最新

 我局认真贯彻落实中央八项规定,加强干部队伍作风建设,严格控制“三公”经费支出,下面是关于三公经费支出相关资料。

  2017 单位三公经费支出请客自查报告最新

 根据市纪委、市委组织部《20xx 全市领导干部廉洁自律工作实施意见》要求,我乡对 20xx 年上半年公务接待费、公款出境费用、公车购置及运行费进行自查,现将具体情况汇报如下:

  一、加强领导,建立专项检查机制

 根据市有关规定,我乡成立了以党委书记书记**为组长、纪委书记**为副组长、其他班子成员和部门主管为成员的"三公"经费管控工作领导小组,专门下发《**乡严格控制"三公"经费的通知》,从制度上对全乡"三公"经费支出进行规范。并多次召开党委专题会议,分析研究自查中发现的乡"三公"经费偏多的情况,要求乡各部门加强协同配合,形成工作合力,建立长效机制,扎实推进"三公"经费专项检查工作的开展。

 二、狠抓落实,严控各种预算外支出

 1、公务接待费用

 我乡 20xx 年公务接待费预算为 10 万元,1-6 月实际支

 出 52,972 元,占全年预算比例%。

 我乡对公务接待费用实行集体会签制,事前先由需接待部门的主管向领导请示,报销时必须同时有乡长和纪委书记共同签署的会务接待会签单,财政所才予以报销。我乡严格按程序和规定标准控制支出,经费收入支出情况单独记账、单独结报,每季度在党务政务公开栏进行公示。经查,我乡上半年不存在公款大吃大喝及参与高消费娱乐、健身等情况,占全年预算比例偏高的原因是上半年创文、创卫工作任务重、检查多,公务接待相应增多;加之全乡上下不分节假日倾力工作,加班餐费增多等共同导致。

 2、公款出国(境)费用

 上半年我乡没有出国(境)事项发生,此项费用不存在。

 3、公车购置及运行费用

 我乡 20xx 年车辆购置及运行费用预算为 35 万元,1-6月实际支出 165,941 元,占全年预算比例 47%。

 我乡对公车购置及运行费用实行单列记账,定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度,每季度对燃修费用进行公示,接受监督。其中,今年 4 月由于遏止私搭乱建的需要,使用区下拨的 20 万元专项经费购置哈飞双排车一辆,价值 40,389 元,严格按照控购手续,由区财政局控购办公室发放询价表,取三家中最低价购买。截至目前,该车的 16,320 元燃修费用均从专项经费中支出。

 经查,在公车管理及专项治理中,我乡在自查自纠阶段如实登记上报公务车辆情况;节假日严格执行公务车辆封存备案制度;实行政府采购购置公务用车;不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为;不存在公车入私户行为;不存在利用职权向企业或下属单位调换、借用、租用汽车行为。

 4、其他公务费用

 我乡 20xx 年会议支出预算 8 万元,1-6 月实际支出 32,030 元,占全年预算 40%;通信费用预算 6 万元,1-6 月实际支出 23,168 元,占全年预算%。其中,4 月份召开的乡第九次党代会会务费用,是由乡申请,区财政拨付的党代会专项经费 5 万元。

 2017 单位三公经费支出请客自查报告最新

 为贯彻落实好区纪委三届三次全会精神,今年以来,在区委、区政府的正确领导下,在区纪委的具体指导下,紧紧围绕局中心工作,全面贯彻区委党风廉政建设的规定,认真落实党风廉政建设责任制,加强宣传教育、完善制度,狠抓思想、组织、作风建设,党风廉政建设取得新的明显成效,推动了人力资源和社会保障各项工作的开展。现将我局落实八项规定、加强干部队伍建设和严格控制“三公”经费支出工作落实情况汇报如下:

  一、落实八项规定方面

 根据中央八项规定相关要求,我局进一步修订完善改进

 工作作风,密切联系群众,方便群众,减轻基层负担等制度和措施,以实际行动践行求真务实作风,努力从 8 个方面加大贯彻落实中央“八项规定”。分别是:

 1、加强调查研究。围绕民生热点、难点问题,总结新经验,提出解决实际问题的具体建议,努力扩大社会保障范围。

 2、改进检查考核。设置考核内容指标,突出重点,符合实际。

 3、严格工作时间、严查上下班纪律。促进人社队伍转变作风、提高效能。

 4、压缩会议活动。坚持文精会简,做到会少而精,做到一会多议,多会合一,同时,对会议研究决定事项,明确责任主体、工作要求和完成时间,抓好督办督查。

 5、切实转变文风。严格控制材料篇幅、文件印刷数量,可发可不发的文件坚决不发,全面推进无纸化办公。

 6、全力服务群众。设立效能举报投诉电话、公布举报信箱,广泛接受社会各界的监督。

 7、加强机关建设。规范机关办事程序和议事规则,进一步简化社保、医疗费用报销等办事程序,减少办事环节,切实转变工作作风,提高办事效率。

 8、厉行勤俭节约。积极强化水电、车辆、考察学习、接待制度,严格按中央“八项规定”标准执行,确保更多精

 力和财力投入到人社事业中来,强力打造一个低炭、高效服务型机关,逐步形成“节约光荣、浪费可耻”的良好风尚。

 二、加强干部队伍建设方面

 今年以来,我们加大了对干部职工的党风廉政教育力度,着重在强化针对性,增强实效上下功夫。

 1、抓教育,促党风廉政建设。今年以来,结合党的群众路线教育实践活动开展的契机,党组召开党风廉政会议 7次,及时组织领导干部集中传达和学习各级纪委关于春节前、“三月三”、清明节等节假日的纪律要求;公务用车、严肃会议纪律、严格公务接待等专项问题规章制度等内容,组织党员干部集中学习党的群众路线教育实践活动规定的相关篇目和有关法律法规,使干部职工做到知法、懂法、畏法、守法。

 2、认真落实“八项规定”各项要求。我局在公务接待、会议一季度,我局无会议费支出,公务接待经费同比下降 64%,公车购置和运行费同比减少 24%。在到乡镇开征求党的群众路线教育实践活动中,没有增加乡镇的负担。

 3、落实领导干部廉洁自律制度。为认真落实中央关于领导干部廉洁自律的各项规定,按照党风廉政建设责任制的要求,努力抓好干部队伍特别是领导干部的思想、组织、作风和业务建设,努力提高综合素质,提高服务水平,提高拒腐防变和处理复杂问题的能力,做到勤政廉政。在两个“认

 真”上下功夫,认真落实中央关于廉洁自律、廉洁从政的有关规定,领导班子成员和每一名党员公开作出承诺,严守党纪国法,不做违法违纪的事情;认真遵守工作纪律,坚持按纪律办事,按程序办事。主要领导还要进行廉政谈话,做到廉政教育经常抓、警钟长鸣,不断提高干部职工的廉洁自律意识和主动遵守党纪国法的自觉性,确实把党风廉政工作落到实处。

 三、严格控制“三公”经费支出方面

 为进一步确保“三公经费”使用的有效性、规范性和公开性,我局按照区委区政府关于反腐倡廉工作的总体部署,采取有效措施,压缩行政成本。

 1、严格公务用车管理。执行公务用车编制管理规定,规范配备标准,严禁超编制、超标准配车。控制车辆更新并严格落实公务用车政府采购、定点维修、定点保养的办法。严格油耗管理,按照“一车一卡、车卡相符、持卡加油”的方式,加强车辆燃油管理。

 2、严格控制公务招待费。严格按照公务招待管理办法,切实规范招待范围和标准。控制招待次数和陪餐人数,简化迎送程序,严禁用公款大吃大喝、挥霍浪费。严禁以任何名义和理由进行各种高消费娱乐活动和赠送现金或贵重礼品的行为。

 3、严格控制公费考察。加强对外出考察学习的管理,

 严格差旅费审批制度,控制出差人数和天数,制定差旅费开支标准,对住宿费及差旅费超支部分由个人自行负担,严禁私差公报和超标准报销差旅费行为。

 四、下步工作打算

 1、积极探索人力资源和社会保障在新形势下开展党风廉政建设和反腐败专项工作的新途径,新方法;严格落实党风廉政建设责任制,坚持一岗双责。

 2、抓好班子自身廉洁自律规定的落实。继续深入学习,认真执行有关廉洁自律的各项规定,进一步完善局党政领导班子民主决策机制,努力把领导班子建设成为一个政治坚强、开拓创新、团结实干、清正廉洁的集体。

 3、以广大基层职工群众关心的热点、难点问题为切入点,规范公务员、事业单位工作人员招考程序、职称评实施“阳光工程”。要从提高服务质量、办事效率、公正便民等方面改进业务工作,,热情认真地接待每位来局信访的群众,听民声、访民意、解民忧,用实实在在的作风、行风效果取信于民,赢得人民群众的支持和理解,把我区人力资源和社会保障事业推上新台阶。

 2017 单位三公经费支出请客自查报告最新

 受国务院委托,财政部 3 月 5 日提请十二届全国人大五次会议审查《关于 2016 年中央和地方预算执行情况与 2017 年中央与地方预算草案的报告》。预算报告是国家的“账本”,是人大代表、

 政协委员和人民群众了解国家的钱从哪来、到哪去的“窗口”。

  今年的报告重点突出,积极回应了社会关切,让人民看到纳税人的钱用到哪儿去了;同时,报告数据详实,分析透彻,通俗易懂,让人民知道政府为什么要花这些钱,财政是如何安排支出的。

 今年还有哪些利好小微企业的政策措施值得期待?企业社保费率还能再降一些吗?在环保、养老等领域,财政支持还有哪些计划?2017 年 3 月 8 日 15 时,财政部办公厅主任、新闻发言人欧文汉做客中国政府网,就 2017 年预算报告有关情况与网友在线交流。

 [主持人]各位网友,大家好!欢迎您收看中国政府网2017 全国两会特别访谈。本期访谈是由中国政府网和新华网联合制作推出。受国务院委托,财政部 3 月 5 日提请十二届全国人大五次会议审查《关于 2016 年中央和地方预算执行情况与 2017 年中央与地方预算草案的报告》。今天我们为大家邀请到了财政部办公厅主任、新闻发言人欧文汉,和网友进行在线交流。

 [欧文汉 财政部办公厅主任、新闻发言人]主持人好,各位网友大家好。很高兴再一次来到中国政府网,就财政预算报告和网友关心的有关工作与大家进行交流。下面,我愿意回答大家的提问。

 [主持人]有网友提问说,我们看到积极财政政策年年提,

 今年积极财政政策有啥不同, 跟咱老百姓有什么关系?

 [欧文汉]这位网友问的这个问题很重要。财政政策是宏观调控的重要工具。面对经济下行压力加大,根据经济社会发展需要,中央决定 2017 年继续实施积极的财政政策。与往年相比,2017 年的积极财政政策更加积极有效,注重合理调整政策力度和着力点,充分体现经济发展新常态下稳中求进的工作总基调,进一步激发市场活力,保障重点支出的需要。在政策安排上,可以用“两减一扩”来形容。所谓“两减”,就是减轻企业税收和缴费负担。

 [欧文汉]继续实施减税政策。完善营改增试点政策,释放更大减税效应。扩大享受减半征收企业所得税优惠的小微企业范围,将年应纳税所得额上限由 30 万元提高到 50 万元。将科技型中小企业研发费用加计扣除的比例由 50%提高到75%,更多的研发费用可以在税前扣除。继续实施 2016 年底到期的物流企业大宗商品仓储设施城镇土地使用税,以及支持农村金融发展、重点群体创业就业等 6 项税收减免政策。在去年较大规模减税的基础上,实施上述政策,全年将进一步减少企业税负 3500 亿元左右。

 [欧文汉]进一步减轻企业缴费负担。全面清理规范政府性基金,取消城市公用事业附加等基金,授权地方政府自主减免部分基金。取消或停征 35 项涉企行政事业性收费,中央涉企收费项目减少一半以上。在财政部网站公布中央和省

 级收费目录清单,建立依法规范、科学合理、公开透明的收费管理制度,主动接受社会监督,一旦发现乱收费将及时予以查处。同时,进一步清理规范经营服务性收费,适当降低“五险一金”有关缴费比例。实行上述降费政策,全年再减少涉企收费约 2000 亿元。

 [欧文汉]所谓“一扩”,就是适度扩大支出规模。为了确保财政支出强度不减且实际支出规模扩大,拟安排全国财政赤字 23800 亿元,比上年增加 2000 亿元,较大幅度增加地方政府专项债券规模,同时统筹盘活财政存量资金,加大政府性基金预算和国有资本经营预算调入统筹使用力度。在适度扩大支出规模的基础上,改变支出项目只增不减的固化格局,将有限的资金用于扶贫、义务教育等重点领域和关键环节。

 [主持人]我们看这条网友留言,他说雾霾让人很不舒服。更让人不舒服的是,听说有地方用治理雾霾的钱搞招待。对这样的事情,财政部采取了什么措施?

 [欧文汉]治理雾霾是场必须打赢的攻坚战。赶走雾霾,除了天帮忙,更要人努力。财政部对此高度重视,会同有关部门采取了一系列政策措施,包括积极支持可再生能源开发、新能源汽车推广、秸秆禁烧和综合利用,充分发挥税费政策作用,完善政府采购政策,鼓励加快替代传统能源、减少污染物排放等。比如,去年专门安排大气污染防治专项资金 112

 亿元,支持落实大气污染防治行动计划,并根据各地大气环境质量改善状况等奖优罚劣,引导地方加大投入。

 [欧文汉]2017 年,中央财政将继续增加相关投入,同时,创新体制机制,支持推进环境监测体制改革,探索建立排污权有偿使用和交易制度,完善以奖代补、政府绿色采购政策等,促进大气污染防治相关工作取得实效。财政部去年对北京、天津、河北等 9 个省(自治区、直辖市)开展了中央大气污染防治专项资金检查,发现部分地方存在违规分配使用...

篇六:三公经费自查报告及整改措施

事业单位三公经费自查报告

  我局将以此次检查为契机,坚决执行省政府压缩经费开支的要求,建立健全长效管理机制,加强监督检查力度,进一步规范和压缩“三公”经费支出,确保“管得严、控得住”。以下是由聘才网小编为大家整理的相关内容,欢迎阅读参考。

 事业单位三公经费自查报告

 根据区纪委等部门《关于加强“三公经费”管理及监督检查的实施方案》要求,我中心对 20xx 年上半年“三公经费”的管理使用和公务卡制度执行情况进行了自查,现将具体情况汇报如下:

 一、加强领导,建立专项检查机制

 根据区有关规定,我中心成立了以主任为组长、副主任为副组长、两个科室为成员的专项工作领导小组,从制度上对本单位“三公经费”支出和公务卡进行规范。

 二、狠抓落实,严控各种支出

 (一)“三公”经费支出情况

 1.因公外出学习考察。上半年我中心没有外出学习考察事项发生,此项费用不存在。

  .公车用车费。中心 20xx 年有公务用车 1 辆。中心对公车运行费用实行定点维修、定点加油。经查,在公车管理及专项治理中,中心如实登记上报公务车辆情况;节假日严

 格执行公务车辆封存备案制度;不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为;不存在公车入私户行为;不存在利用职权向企业或下属单位调换、借用、租用汽车行为。

  .公务接待费用。我中心严格按程序和规定标准控制支出,公务接待费用报销时必须同时有主任和副主任共同签署的发票单据,财政才予以报销。经查,中心上半年不存在公款大吃大喝及参与高消费娱乐、健身等情况。

 (二)公务卡制度执行情况

 本单位的公务卡尚在申领当中。

 三、完善监管,防控共建长效机制

 根据自查结果,中心对严格”三公”支出管理,提出了几项强化措施。

 一是加强对考察及差旅费的管理。控制出市、区参加会议、考察的人数,不安排没有实际意义的公务考察活动;

 二是加强对公务车辆的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为;最大限度提高单车使用效率;

 三是全力推行无纸化办公,减少纸张使用;

 四是控制公务接待费用。严格控制接待标准;

 五是规范大宗购置及办公用品管理。大宗商品购置一律按政府采购规定实施,办公用品采购实行定点采购;

 六是规范财务管理。公务费用支出实行计划管理,规范批报手续,实行”一支笔”审批和财务公开制度。

 事业单位三公经费自查报告

 根据 XX 县纪委《关于对全县行政事业单位公务消费情况开展专项检查的通知》(崇纪字[2016]12 号)文件精神,我局对 2013 年 1 月 1 日至 2016 年 5 月 20 日“三公经费”的管理使用和公务卡制度执行情况进行了认真自查,现将自查情况汇报如下:

 一、加强领导,建立专项检查机制

 根据县有关规定,我局成立了以局长为组长、副局长为副组长、相关股室为成员的专项工作领导小组,从制度上对本单位“三公经费”支出和公务卡进行规范。

 二、狠抓落实,严控各种支出

 (一)“三公”经费支出情况

 1.因公外出学习考察。上半年我局没有外出学习考察事项发生,此项费用不存在。

  .公车用车费。县“三公”办核定我局公务用车指标 2辆。局对公车运行费用实行定点维修、定点加油。经查,在公车管理及专项治理中,局如实登记上报公务车辆情况;不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为;不存在公车入私户行为;不存在利用职权向企业或下属单位调换、借用、租用汽车行为。严禁公休日、节假日期间公车私用,非公务活动工作用车不得外出,局属单位确因工作需要公务用车时,必须向局主要领导申报,否则,所有公务用车一律封存,

 车钥匙、加油卡一律交局办公室保管。

  .公务接待费用。我局严格按程序和规定标准控制支出,公务接待费用报销时必须同时有局长和副局长及经办人员共同签署的发票单据,财政才予以报销。经查,局 2013年至 2016 年 5 月 20 日不存在公款大吃大喝及参与高消费娱乐等情况。

 (二)公务卡制度执行情况

 公务卡使用按有关规定执行,费用开支用公务卡结算,只有少数临时性开支用现金结算。

 三、完善监管,防控共建长效机制

 以此次专项检查为契机,对自查存在情况和问题,切实加以整改,今后将进一步加强对“三公”消费支出的管理,定期将公务消费支出信息在局公告栏公示或通报,接受群众监督,并强化以下几项措施:

 一是加强对考察及差旅费的管理。控制出省、市参加会议、考察的人数,不安排没有实际意义的公务考察活动;

 二是加强对公务车辆的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为;最大限度提高单车使用效率;

 三是全力推行无纸化办公,减少纸张使用;

 四是控制公务接待费用。严格控制接待标准;

 五是规范大宗购置及办公用品管理。大宗商品购置一律按政府采购规定实施,办公用品采购实行定点采购;

 六是规范财务管理。公务费用支出实行计划管理,规范批报手续,实行”一支笔”审批和财务公开制度。

 事业单位三公经费自查报告

 根据地区财政局《关于做好 20xx 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》(阿地财预〔20xx〕43 号)有关规定,现将地区安全生产监督管理局 20xx 年部门预算及“三公经费”信息公开如下:

 一、部门基本情况

 (一)部门职能

 根据自治区党委办公厅、自治区人民政府《关于印发〈阿克苏地区行政公署机构改革方案〉的通知》(新党办发〔20xx〕44 号),设立阿克苏地区安全生产监督管理局(简称地区安全生产监督管理局),为地区行政公署工作部门。地区安全生产委员会办公室设在地区安全生产监督管理局,与地区安全生产监督管理局一个机构,两块牌子。

 主要职责

 (一)贯彻落实国家、自治区制定的安全生产各项法规,组织起草地区安全生产综合性规章、规范性文件,拟定地区安全生产工作规划和计划;负责地区安全生产伤亡事故统计工作,分析和预测安全生产形势,发布安全生产信息;指导协调地区安全生产工作,协调解决安全生产中的重大问题。

 (二)承担地区安全生产综合监督管理责任,依法行使综

 合监督管理职权,指导协调、监督检查地区行署有关部门和各县(市)人民政府安全生产工作,监督并通报有关安全生产控制指标执行情况,监督事故查处和责任追究落实情况。

 (三)承担地区工矿商贸企业安全生产监督管理责任,按照分级、属地原则,依法监督监察工矿商贸生产经营单位贯彻

 执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

 (四)承担地区职责范围内的非煤矿矿山企业,危险化学品生产、经营、使用企业,烟花爆竹生产、经营企业,非药品

 类易制毒生产、经营、使用企业安全生产准入管理责任,依法组织并指导监督实施安全生产、经营、使用许可证的颁发管理和非药品类易制毒生产、经营、使用企业备案证明工作。负责非煤矿矿山、危险化学品、烟花爆竹企业安全生产监督管理工作。

 (五)承担地区工矿商贸企业作业场所(煤矿作业场所除外)职业卫生监督检查责任,负责职业卫生安全许可证的

 颁发管理工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。(六)制定和发布地区工矿商贸行业安全生产规章制度并组织实施,监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

 (七)负责组织地区安全生产大检查和专项督查,依法组织地区较大事故调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况。

 (八)负责组织指挥和协调地区安全生产应急救援工作,综合管理地区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

 (九)负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

 (十)负责地区安全生产宣传教育工作。依法组织、指导安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作。组织指导并监督特种作业人员(煤矿特种作业人员除外)的安全培训、考核、发证工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格(煤矿矿长安全资格除外)考核、发证工作,监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

 (十一)指导协调地区安全生产检测检验工作,依法对

 地区工矿商贸生产经营单位安全生产条件、劳动防护用品和有关设备设施(特种设备除外)进行检测检验。承担安全生产社会中介机构、安全评价、劳动防护用品和安全标志的监督管理工作。监督和指导注册安全工程师、注册助理安全工程师执业资格考试和管理工作。负责劳动防护用品监督管理工作。

 (十二)组织指导协调和监督地区安全生产行政执法工作。

 (十三)组织研究拟定地区安全生产规划、科技规划及其他专项规划,协调有关部门、单位实施安全生产规划工作。指导协调安全生产科学技术推广工作。

 (十四)承担地区安全生产委员会的具体工作。承办地区安全生产委员会召开的会议和重要活动,督促检查地区安全生产委员会会议决定事项的贯彻落实等情况。组织开展区内外安全生产方面的交流与合作。

 (十五)承办地区行署交办的其他事项。

 (二)机构情况

 纳入地区安全生产监督管理局部门预算报表编制范围的单位(含本级)共计 3 个,其中,行政单位 1 个(机关本级),全额拨款事业单位 2 个。分别是:地区安全生产监督管理局机关、地区安全生产执法监察支队、地区安全生产应急救援与事故调查中心。

 二、20xx 年度收支预算总体情况

 (一)阿克苏地区安全生产监督管理局财政收入预算总计 742.17 万元(财政拨款 742.17 万元)。

  0xx 年财政支出预算总计 742.17 万元,其中:基本支出 192.17 万元,项目支出 550 万元。

 (二)预算支出主要内容

 基本支出预算 192.17 万元中,工资福利支出 142.46万元,商品和服务支出 29.16 万元,对个人和家庭的补助支出 30.55 万元。

  0xx 年阿克苏地区安全生产监督管理局“三公经费”支出预算 31.6 万元,其中:

 (一)因公出国(境)费用未安排预算。

 (二)公务接待费 10 万元,主要用于各类公务接待。

 (三)公务车辆费用 21.60 万元,其中,公务用车运行维护费 21.60 万元。主要用于安全生产执法和编制内公务用车燃料费、维修费、路桥费、保险费等运行维护支出。

 三、20xx 年度收支预算总体情况

 (一)阿克苏地区安全生产监督管理局财政收入预算总计 742.17 万元(财政拨款 742.17 万元)。

  0xx 年财政支出预算总计 742.17 万元,其中:基本支出 192.17 万元,项目支出 550 万元。

 (二)预算支出主要内容

 基本支出预算 192.17 万元中,工资福利支出 142.46万元,商品和服务支出 29.16 万元,对个人和家庭的补助支出 30.55 万元。

 四、“三公经费”支出预算

  0xx 年阿克苏地区安全生产监督管理局“三公经费”支出预算 31.6 万元,其中:

 (一)因公出国(境)费用未安排预算。

 (二)公务接待费 10 万元,主要用于各类公务接待。

 (三)公务车辆费用 21.60 万元,其中,公务用车运行维护费 21.60 万元。主要用于安全生产执法和编制内公务用车燃料费、维修费、路桥费、保险费等运行维护支出。

篇七:三公经费自查报告及整改措施

局“三公经费”使用 及公务卡制度执行情况的 自查报告

 为进一步改进工作作风,密切联系群众,从严控制公务支出,规范“三公经费”管理,促进厉行节约,有力打造节约型机关。根据市纪委、市监察局、市财政局、市审计局、市人民银行联合下发的《关于加强“三公经费”管理及监督检查的实施方案》(X 纪发[2013]7 号)文有关精神,我局高度重视,强化措施,狠抓落实,积极组织对 2013 年 1 月以来的“三公经费”使用情况及 2012 年 9 月以来公务卡制度执行情况开展自查,现将具体情况汇报如下:

 一、 加强领导 ,提高认识 ,建立动态跟踪机制

 局主要领导高度重视,迅速组织班子成员及有关职能部门负责人召开专题会议,提高认识,分析成因,落实责任,要求各部门强化“三公经费”管理意识,健全和完善公务接待、车辆运行、财务管理、公务卡报账等相关制度,规范报账流程,建立动态跟踪机制,压缩公用经费支出和一切不必要的开支,力求将“三公经费”管理落到实处,取得实效。

 二、“三公经费”自查情况

 1 1 、公务接待费用:2013 年 1-6 月实际支出 10 万元,较上年同期 15 万元,减少 5 万元。下降原因为我局加强了公务接待管理,认真按照厉行勤俭节约有关规定,严格执行定

 点接待、控制接待开支标准和陪客人数等制度,规范财务报销,有效控制了接待费用支出。

 2 2 、公车购置及运行费用:2013 年 1-6 月实际支出 18 万元,其中:公车购置费用 16 万元、车辆运行费 2 万元。

 2012 年我局原有公务用车达报废年限,性能老化,维修费用高,安全隐患严重,年底按照公务用车处置程序进行了报批并予以报废。2013 年按照控购程序,核定车辆标准、编制和购车经费来源,通过政府采购配备了一辆新车,由供应商提供简易装修,不存在违规购车和豪华装修现象。

 车辆运行费用较上期增长 0.99 万元。主要因为 2012 年原公务用车维修费用在 2013 年支付,新车上牌支付车辆保险等费用所致。

 我局建立和完善了公务用车管理制度,加强用车管理,坚决杜绝“公车私用”,严格报销流程,按照政府采购指定的服务机构统一实行定点维修、定点加油、定点保险,降低车辆运行费用,促进财政支出透明化。

 3 3 、因公出国(境)

 费用:2013 年 1-6 月没有发生因公出国(境)事项,此项费用不存在。

 三、公务卡制度执行情况

 1 1 、建立公务卡管理制度情况。为规范财政支出管理,提高公务支出透明度,积极发挥公务卡在加强财政财务管理和源头治腐等方面的作用。我局于 2012 年 9 月制定下发《公

 务卡使用管理办法》,对纳入公务卡强制结算目录的项目原则上不得使用现金结算,能使用转账方式结算的,使用转账方式,不能使用转账方式的,一律使用公务卡结算。

 2 2 、办卡及使用情况。我局现有在职职工 100 人,公务卡持卡人数 60 人,持卡比例达 60%。从实行公务卡结算制度以来,运行总体情况良好,经过一段时间的宣传和使用,干部职工用卡积极性有所提高,对公务卡的使用和报销流程也逐步熟悉。自 2012 年 9 月 1 日至 12 月 31 日公务卡报账金额 6 万元,2013 年 1 月 1 日至 6 月 30 日公务卡报账金额 8万元。

 受一些主客观方面的因素影响,如刷卡环境不具备、配套设施不完善、代理银行系统故障、职工个人办了非公务卡性质信用卡等问题,使得在刷卡、办卡、信息导入方面不够顺畅,一定程度上制约了公务卡的使用。

 3 3 、公务卡强制结算目录的执行情况。由于大部分纳入公务卡强制消费目录的项目如办公费、会议费、水电费、邮电费、维护费、公务招待费、公务用车运行维护费等均严格按照国库集中支付有关要求,通过财政直接支付或转账支付,我局公务卡报账主要是零星差旅费、小额办公费用等,基本杜绝了现金报账的情况,因此公务卡支出占商品服务比重显示偏低。

 4 4 、 报销规范情况。我局启用了公务卡报账管理系统,

 规范公务卡报销流程,明确公务卡支出范围,加强实时监督,通过公务卡系统,可以清晰查询公务卡支出的消费信息,报账人员须在规定的免息还款期内办理公务卡报账,并提供经审批的合法原始票据和本人签字的消费交易凭证,否则一律不予报销。

 四、完善管理办法和公 开 制度, 建立长效防控机制

 按照自查情况,我局针对“三公经费”管理和公务卡制度执行过程中存在的问题和隐患,积极完善管理办法和公开制度,制定厉行节约措施,建立防控“三公经费”反弹的长效机制。

 1 1 、加强制度建设 。完善“三公经费”管理办法和公开 制度,强化责任意识,加强预算计划执行力度,监控“三公经费”支出动态,将“厉行勤俭节约,反对铺张浪费”工作落到实处。

 2 2 、加强公务车辆 的定点 管理 。规范公务用车加油、维 修、保险等定点行为,科学核定单车油耗定额,建立和健全公务用车油耗台账和公示制度,由有关科室负责对公车行驶情况和油耗情况进行统计和监督。

 3 3 、 推进机关 节能工作 。建立机关能源消耗动态跟踪机制,抓好节电、节水、节油和无纸化办公管理,加强宣传力度,提倡节能意识,提高能源资源利用效率,降低行政运行成本。

 4 4 、 严格 控制公务接待费用。加强公务接待的归口管理,严格执行定点接待,不允许突破接待标准,酌情控制陪客人数,规范公务接待报销审核流程,杜绝铺张浪费。

 5、 规范大宗商品及办公用品管理。大宗商品严格按照政府集中采购规定进行采购,办公用品实行定点采购,先申报后采购,统一结算。

 6 6 、规范财务管理。公务支出实行预算管理,规范审批程序,坚持主要领导“一支笔”审批原则,建立财务公开制度。

  二〇一三年七月一日

篇八:三公经费自查报告及整改措施

资金检查整改报告 关于财政专项资金使用情况的自查报告 县财政局:

 为加强财政专项资金使用监督,促进专项资金规范管理,提高专项资金的使用效益,根据

 财发[2016]94 号文件精神,我公司重点对 2016 年财政拨付企业的财政专项资金使用、管理进行了自查, 现将自查情况报告如下:一、2016年至 2016 年专项资金的收支情况 1、2016 年 1 月 7 日收到财政拨付贷款贴息资金

 万元,2、2016 年 11 月 10 日收到财政拨付项目资金 万元  。

 3、2016年12月6日收到财政拨付项目资金 涤

 万元。

 4、2016 年 12 月 18 日收到财政拨付 酏 项目资金 万元。

 5、2016 年 12 月 23 日收到财 嘉 政拨付中小企业发展专项资金万元。

 2016 年度共收 瞵 到财政拨付项目资金

 万元,其中:

 万元资金分期 隽 列入利息支出。万元列入递延资产科目,分项细化支出, 陷 购置设备支出万元,土建工程支出万元。

 通过自查的情 圣 况来看,单位领导负总责,能认真组织实施项目规划设计 哝 编制工作,并用好管好规划专项资金的使用。专项资金的 揉 投入对企业的挖潜改造建设提供了资金支持,为企业的发 泽 展做出了积极的贡献。专项资金管理和使用逐步规范。规 警 划项目得到实施,资金效益日益体现。

 二、存在的问题 经过自查我们认为资金能按项目计划来执行,但也存在一 微 些不容忽视的问题。主要有下列几点:

 项目分项预算执  行不够规范,部分项目前期工作准备不够充分。

 项目资 仗 金预算不够完整,部分资金未列入预算。一是一些经费没 オ 有列入项目预算,如设计费、评审经费、项目可性行研究 鳎 报告费用、特别是请省内外专家的费用没列入项目规划经 岈 费中,而这些经费又是需要支出的; 制度不够健全,监 轮 督不够有力。对专项资金的管理、使用和监督等方面目前 椐 没有具体的规定或办法, 个别合同签订不够规范、自查  中发现,合同签订、履行等方面存在一些问题,先有支出  才有项目合同,一些规划设计的工作经费列支不够合理。

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 三、整改措施 通过这次自查,对专项资金的管理使用 仞 方面存在的问题提出以下改进措施:

 1、建立或完善预 钣 算项目和专项资金使用的考核机制。

 2、严格预算执行 拧 ,强化预算监督管理。

 3、科学合理编制项目,要科学 忉 合理选定项目,不断完善项目论证、评审、报批程序,做 廉 好项目前期工作; 4、加强会计监督,提高资金的使用 呼 效益。专项资金要

 按照会计制度的规定,实行单独核算, 哑 确保资金专款专用。

 单位 二 0 一一年五月八日 邯郸 轺 市水利局 水利专项资金综合治理工作情况汇报 在省、 怪 市专项资金综合治理领导小组的正确领导下,,为搞好水 窥 利专项资金综合治理工作,局领导高度重视,成立了专项 悻 资金综合治理领导小组,制定了实施方案,并开展了自查 茆 自纠督导检查,今年以农村饮水安全、灌区续建配套、农 皲 村小水电等专项资金为重点,并以此为契机,对各项水利 刷专项资金从项目的申报、审批、资金拨付、使用、管理、 佣 项目验收等环节进行全面清理自查。

 一、2016 年水 峻 利专项资金管理使用情况 2016 年部分下达资金较晚 籼 的项目在 2016 年实施,截止目前邯郸市 2016 年水 娴 利专项资金 104683 万元,其中中央投资 60413 委 万元,省配套 24184 万元,市县配套 XX6 万元。今 祜年下达给市水利局的项目进展情况如下:

 邯郸市漳滏河 鹪 灌区续建配套:中央投资 3500 万元,市县配套 233 陇 3 万元,正做开工前准备。

 邯郸市跃峰灌区续建配套:

 ㈨ 中央投资 2321 万元,市县配套 1548 万元,正做开 槿 工前准备 邯郸市抗旱设备购置中央投资 3200 万元, ㄙ 项目已完工。

 引黄工程:省配套 3500 万元,项目正  在实施,计划年底完工。

 XX 年至 2016 年我市涉及 唬 水利专项资金的水电项目有:涉县赤岸小水电代燃料项目 琛 已完工验收,涉县漳河小水电代燃料项目 已完成小会、 毙 漳北二级、原曲二级三座水电站的技改工程。

 二、今年 瘟 8 月份督导检查中发现的问题整改情况:

 按照省督导组  的要求,涉县、成安县已整改到位,具体整改情况如下:

 ┐

 成安县 2016 年小农水项目整改情况 一是合同书上 佗 甲方法定代表人只有盖章,没有签字问题。由于有关人员 バ 对合同法条文学习不够,业务水平有限造成,当时为了省 楂 事,在合同书上盖了局长的手章。检查结束后,局长常胜 构 民在所有合同书上进行了一一补签。

 二是县级及群众自 防 筹资金未完全到位和无文字依据问题。检查时项目还未全  部完工,资料没有全部显示上述资金到位情况。现项目已 讦 完工,县级配和群众自筹已全部到位,手续齐全。

 三是 眠 项目监理未招标及其合同服务期问题。现已与监理公司协 犯 商,对合同服务期有关条款进行了补充。今后,水利工程  监理项目一定按要求进行招标。

 四是有关合同印花税正 踢 在补交中。

 小水电专项资金使

 用及整改情况 一是在原 绫 签字的合同书后补充了法人代表签字的付款委托书。

 二 班 是对会计计账中存在的不规范行为进行了重新规范调整。

 ǜ

 三是对建设中应交纳的印花税都进行了申报补交。

 四 疳 是抓紧了赤岸、小会两座水电站的竣工验收准备,力争近 期验收。

 二〇一一年十二月十八日 附件 2016 年 蜃 水利专项资金统计表 单位:万元 卫生院半年财务检查 振 通报自查整改报告 县卫计局计财股:

 我院收到卫计局 稠 关于上半年财务工作检查情况的通报后,院领导高度重视 搀 。迅速组织院委会及相关人员召开了专题会议,认真吸取 投 通报总结的各兄弟单位好的经验,好的做法,以半年工作 侯 检查作为一面镜子认真查找我院在财务管理中存在的问题 陬 和漏洞,总结经验找差距,并对检查通报中存在的问题统 愦 一进行及时整改。

 一、加强专项资金管理,及时补发所  拨村室专项资金,所有拨发村室专项资金已全部发放到位  ,不挪用,挤占专用资金,真正做到专款专用。

 二、加 湿 强制度管理,及时制订了院财务管理制度,“三公经费” 斌 管理制度。建立了以***为组长,***为副组长,* 揆 **、***、***、***等同志组成的“三公经费 嘶 ”管理领导小组,明确责任,具体分工,各负其责,坚决 买 贯彻执行卫生计生局下发的关于严格控制“三公经费”的 墼 管理制度,特别是对业务招待费的控制。今年上半年业务 答 招待费比去年同期下降了34%。坚决控制“三公经费” 骇 下降比例。

 三、严肃财经纪律,规范财经手续,每张发 觯 票支出必须由经手人,证明人签字后再由分管财经院长签 鹕 字后方能报销,每张支出发票必须认真填写清楚五要素,  即时间、品名、数量、单价、金额一要素也不能缺,品名 帐 多的发票必须附有明细清单作为附件。

 四、严格执行物 羰 价政策,成立物价管理领导小组,基药严格实行 零利润 邂 销售。中草药严格执行物价政策规定的收费标准的规定,  按进价顺加 20%,将原来的库存中草药都已下调零售价 计 格,统统调为在进价的基础上顺加 20%利润。

 五、加 滗 强固定资产管理。已组织专班对各科室财产、器械进行认 ㄕ 真的清点盘存,进行逐笔登记,各科负责保管财产的负责 操 人签字负责保管。以便以后财产进行核对,丢失损坏科室 苋 照价赔偿。将盘存财产在电脑上进行分科、分类登记,并 挚 建立财产台账,做到帐实相符。并及时登记增加,减少变 殳

 动情况。

 *****卫生院 2016 年 8 月 17 日

篇九:三公经费自查报告及整改措施

风险点排查和自查 ‎ 自纠及整改措施制定情 ‎ 况汇报

 廉政风险点排 ‎ 查和自查自纠及整改措 ‎ 施制定情况汇报 各位 ‎ 领导:

 为了认 ‎ 真贯彻落实中央纪委、 ‎ 监察部和国土资源部关 ‎ 于深入开展国土资源领 ‎ 域腐败问题治理电视电 ‎ 话会议精神,进一步加 ‎ 大对国土资源部门重点 ‎ 环节和关键岗位腐败问 ‎ 题的治理力度,不断推 ‎ 进国土资源系统的反腐 ‎ 倡廉建设,根据市局党 ‎ 组统一部署,分局立即 ‎ 行动,认真组织实施 ‎ 两整治一改革 专项治 ‎ 理活动各阶段工作,并 ‎ 取得了良好的成效。现 ‎ 根据汇报会议要求,我 ‎ 就专项治理活动各阶段 ‎ 工作开展情况简要汇报 ‎ 如下:

  ‎ 一、高度重视、周密安 ‎ 排。此次专项行动时间 ‎ 紧、任务重,要求严, ‎为确保专项活动的顺利 ‎ 开展,分局根据 两整 ‎ 治一改革 专项活动要 ‎ 求,成立了以局长为组 ‎ 长、书记为副组长、局 ‎ 班子其他成员及相关科 ‎ 室负责人为成员的专项 ‎ 治理活动领导小组,具 ‎ 体承担此次专项治理活 ‎ 动的组织、实施与监督 ‎ 检查,并根据 两整一 ‎ 改 工作要求,制定了 ‎ 《兰州市国土资源局城 ‎ 关分局关于开展 两整 ‎ 治一改革 专项治理活 ‎ 动的实施方案》,明确 ‎ 了专项治理活动内容、 ‎ 步骤和要求,切实做到 ‎ 了责任到位、措施到位 ‎ 、工作到位,形成了一 ‎ 把手负总责、一级抓一 ‎ 级、层层抓落实的良好 ‎ 工作格局,为实施好 ‎ 两整一改 专项治理活 ‎ 动奠定了坚实的工作基 ‎ 础。

  二、抓住重 ‎ 点、强化学习。此次专 ‎ 项行动就是重点整治土 ‎ 地和矿业权交易市场存 ‎ 在的突出问题,整治干 ‎ 部队伍廉洁从政存在的 ‎ 突出问题。所以,我局 ‎ 把准确领会专项行动的 ‎ 精神实质,把握核心要 ‎ 求,作为活动开展出成 ‎ 效的关键所在,着重研 ‎ 究部署。

  一是组 ‎ 织中层以上干部会议, ‎ 认真传达中央纪委、监 ‎ 察部和国土资源部关于 ‎ 深入开展国土资源领域 ‎ 腐败问题治理电视电话 ‎ 会议精神,明确开展专 ‎ 项治理活动的必要性, ‎ 把握精神实质,统一思 ‎ 想认识。

  二是组 ‎ 织干部职工认真学习《 ‎ 中国共产党党员领导干 ‎ 部廉洁从政若干准则》 ‎ ,学习党中央、国务院 ‎ 和中纪委领导关于开展 ‎ 国土资源部门腐败问题 ‎ 的有关批示和讲话,学 ‎ 习中纪委、最高人民检 ‎ 察院、监察部

 和国土资 ‎ 源部领导在8月19日 ‎ 全国电视电话会议上的 ‎ 重要讲话精神。通过学 ‎ 习,教育引导全局干部 ‎ 职工充分认识当前国土 ‎ 资源领域反腐败斗争的 ‎ 形势和任务,充分认识 ‎ 这次专项治理工作的重 ‎ 要性和紧迫性,把思想 ‎ 和行动统一到中央和省 ‎ 里的部署上来,扎实推 ‎ 进国土资源领域腐败问 ‎ 题治理工作。

  三 ‎ 、明确要求、严格措施 ‎ 。为确保活动扎实开展 ‎ ,不走形式,抓出成效 ‎ ,分局对 两整治一改 ‎ 革 专项治理活动提出 ‎ 了以下工作要求:

 ‎

 一是深刻认 ‎ 识开展专项治理工作的 ‎ 重要性,高度重视,迅 ‎ 速行动,把专项治理工 ‎ 作摆上重要议事日程专 ‎ 门研究、周密部署。要 ‎ 早谋划、早动手、早安 ‎ 排。主要领导要亲自部 ‎ 署,亲自过问,亲自协 ‎ 调,亲自督办。要旗帜 ‎ 鲜明,态度坚决,积极 ‎ 主动地抓好治理工作, ‎ 不能避重就轻,有丝毫 ‎ 懈怠,不能以各种理由 ‎ 和客观原因回避矛盾, ‎ 搞形式主义。

  二 ‎ 是加强督促检查工作, ‎ 掌握工作进度,督促工 ‎ 作落实。对治理工作重 ‎ 视不够、组织不力、行 ‎ 动迟缓、甚至敷衍塞责 ‎ 的,要实施责任追究。

 ‎ 领导小组办公室要结合 ‎ 实际,针对治理工作的 ‎ 进度,组织开展经常性 ‎ 的督促检查,确保工作 ‎ 目标的实现。

 ‎ 三是在开展专项治理工 ‎ 作中,要加强与市局的 ‎ 沟通联系,形成良好的 ‎ 协调联络机制,整体推 ‎ 进,形成合力。

  ‎

 四是发挥主体作用, ‎ 积极主动地开展工作, ‎ 主要负责同志负总责, ‎分管领导各负其责,具 ‎ 体工作要责任到人。相 ‎ 关科室要密切配合专项 ‎治理领导小组及办公室 ‎ 的工作,确保任务落实 ‎ 。

 五是把专项治理工 ‎ 作纳入国土资源管理工 ‎ 作整体格局中,通过开 ‎ 展专项整治来解决问题 ‎ ,促进中心工作,做到 ‎ 两结合、两促进、两不 ‎ 误。既要深入排查问题 ‎ ,敢于揭摆问题,不避 ‎ 短、不护短,认真整改 ‎ 、严肃查处,又要把握 ‎ 正确的舆论导向,大力 ‎ 宣传推广清正廉洁、依 ‎ 法行政的先进典型,鼓 ‎ 舞士气,弘扬正气,为 ‎ 推进专项治理工作营造 ‎ 良好的氛围,有力地促 ‎ 进业务工作。

  四 ‎ 、扎实工作,突出成效 ‎ 。

 两整治一改革 专 ‎ 项治理活动开展以来, ‎分局严格按照市局党组 ‎ 的安排部署,紧紧围绕 ‎ 阶段工作重点,在宣传 ‎

 动员、风险排查、防控 ‎ 措施制定以及廉政承诺 ‎ 各环节扎实工作,突出 ‎成效,较好的完成了阶 ‎ 段性工作。

  1、 ‎ 廉政风险点排查工作。

 ‎

 一是按照廉政风 ‎ 险点排查的要求,通过 ‎

 五种方法 即自己找 ‎ 、群众提、互相查、领 ‎ 导点、组织评等多种方 ‎ 式,认真分析并查找个 ‎ 人、部门存在或潜在的 ‎ 风险点及其表现形式。

 ‎ 通过查找,分别查找出 ‎ 业务流程操作、制度机 ‎ 制执行和受外部环境影 ‎ 响等方面存在或可能存 ‎ 在的廉政风险点 49 个 ‎ 。

  二是开展岗位 ‎ 风险评估。对照岗位职 ‎ 责,对领导班子成员、 ‎ 执法队、国土所、科室 ‎ 岗位风险按照风险级别 ‎ ,从高到低设定 A、B ‎ 、C 三个等级逐一进行 ‎ 风险评估、核准。通过 ‎ 风险评估,全局评定 A ‎ 级风险岗位16 个,B ‎ 级风险岗位 11 个,C ‎ 级风险岗位 29 个。

 ‎

  三是制定防控措施 ‎ 。通过召开部门会议, ‎ 中层干部会议、局务会 ‎ 议,对排查出的风险点 ‎ 进行分析,研究风险防 ‎ 控措施,并制作填写《 ‎ 廉政风险和自我防控承 ‎ 诺表》,确保风险防控 ‎ 件件有措施。

 ‎ 2、加强社会监督。根 ‎ 据 两整治一改革 专 ‎ 项治理活动的需要,我 ‎ 局专门设置机关作风监 ‎ 督岗,公布了举报电话 ‎ 、设立了举报箱,自觉 ‎ 接受社会各界的监督检 ‎ 查。

  3、根据此 ‎ 次专项治理工作重点, ‎ 结合廉政风险排查阶段 ‎ 排查情况,分局采取分 ‎ 散集中的方式,以科室 ‎ 、队、国土所为单位, ‎ 召开自查自纠会议,查 ‎ 摆本部门廉政风险点; ‎ 分析本部门管理方面可 ‎ 能存在的廉政风险问题 ‎ ;讨论整改措施。分局 ‎ 专项治理领导小组根据 ‎ 下设部门自查自纠报告 ‎ ,认真查摆全局廉政风 ‎ 险点,提出行之有效的 ‎ 整改措施,做倒立排查 ‎ 到位、措施到位。

 ‎

 4、根据综合风险点 ‎ 排查及重点岗位评估, ‎ 逐一制定整改措施。

 ‎

  一是严格执行廉政 ‎ 各项规定,建立完善的 ‎ 廉政学习教育长效机制 ‎ 。重点做好年度廉政教 ‎ 育计划的制定与落实; ‎ 廉政文化氛围的营造( ‎ 设置廉政宣传警示栏)

 ‎ ;以廉政为主题的实践 ‎ 活动。

  二是完善 ‎ 各项规章制度,形成以 ‎ 制度促规范的运行机制 ‎ 。重点做好制度的修订 ‎ 与完善;建立制度执行 ‎ 监督机制;建立重点岗 ‎ 位、人员廉政档案和廉 ‎ 政执行情况公示制度。

 ‎

 三是建立定期岗 ‎ 位交流制度,杜绝 一 ‎ 岗独专 现象。

  ‎ 四是进一步完善政务公 ‎ 开制度,括宽社会监督 ‎ 渠道,形成内外互动的 ‎ 监督机制。

 1/2 ‎ 12 下一页尾页各位领 ‎ 导。我局 两改一整 ‎ 专项治理活动从执行情 ‎ 况看,取得了预期的效 ‎ 果,达到了推动廉政建 ‎ 设、机制创新的目的。

 ‎ 下一步,我局将加强防 ‎ 控体系的补充与完善, ‎ 巩固活动成果,继续推 ‎ 进 两整治一改革 专 ‎ 项治理活动各项目标任 ‎ 务的落实,不断推进分 ‎ 局反腐倡廉工作取得新 ‎ 的成绩。

 ‎

 严格公务接待管理标准问题整改方案 根据市委群众路线教育实践活动领导小组的统一部署,为坚决纠正公务接待中管理不规范、接待标准不严格等突出问题,结合我委实际制定本实施方案。

 一

 、指导思想和工作目标

 认真贯彻落实中央《党政机关厉行节约反对浪费例》和《党政机关国内公务接待管理规定》,按照中央、自治区、呼伦贝尔和根河市委关于推进 “四风”突出问题专项整治的总要求,市委政法委坚持标本兼治、综合施策、齐抓共管的原则,紧紧围绕公务接待中制度不健全、接待行为不规范、接待标准不严格、接待经费管理有漏洞等问题开展专项整治,进一步健全公务接待制度,严格执行公务接待标准,规范公务接待行为,加强公务接待经费预算和财务管理,实现公务接待的规范有序。

 二、 公务接待原则

 (一)归口管理原则:公务接待工作由办公室统一协调

 安排,并负责做好相关后勤服务保障和审核、结算工作。

 (二)事前审批原则:所有接待事项,必须事先按规定的审批程序报批,未经批准的接待费用不得报销。

 (三)勤俭节约原则:接待工作既要热情周到,礼貌待客,又要厉行节约,严格控制经费开支,杜绝奢侈浪费。

 三、公务接待审批程序

 (一)重大会议及活动的接待,组织会议及活动的部门要作出接待经费预算,经办公室审核,报分管副书记阅知后由一把手审批。

  (二)确因特殊原因来不及按正常程序审批的公务接待,须向办公室说明原因;接待工作结束后,由主办科室或人员补办审批手续。

  (三)凡未经正常审批的公务接待,办公室不予办理接待事宜。因特殊原因来不及按正常程序审批的公务接待,事后又不补办审批手续的接待费用办公室不予报销。

 四、接待工作的组织及程序

 (一)重大会议或活动的接待,由会务组或领导小组牵头组织,原则上会务工作由办公室负责。

  (二)委机关的日常公务接待,由办公室和相关主办科室负责安排。相关科室接到来人通知后,要第一时间告知办公室来人人数、行程等相关要求,由办公室做好或协助做好日程安排表及相关的接待工作。

 (三)办公室根据《公务接待审批单》,预定接待规模、

 接待标准、接待地点、接待用车以及联系、协调有关事宜,确保接待工作热情、细致、周到。

 (四)超出规定的接待费用的部分,负责接待的科室或人员要说明超支的具体原因,没有说明原因或无正当理由的,由负责接待的人员自理。

 (五)未经审批而擅自进行公务接待或超范围、超标准的公务接待,除接待费用由接待人员自理外,还应追究责任人的相关责任。

 五、公务接待标准

  (一)宴请标准。本着节俭、突出本地特色的原则,用餐按照当地财政部门规定的伙食标准安排,不得超标准安排用餐。

 (二)陪餐安排。处级以上干部一般由委领导出面陪餐,办公室人员参与;其他客人如需要安排陪餐的,应严格控制人数,由委领导安排办公室或相关科室人员陪同。

 (三)住房标准。住宿一般安排在市宾馆等定点宾馆。厅级以上干部安排住套房,县处级以上领导干部安排住单人标准房,其他人员安排住双人标准房。

 六、工作要求

 开展严格公务接待标准专项整治行动是贯彻落实党的群众路线教育实践活动,践行厉行节约反对浪费条例的一项重要举措。全委上下要以此次整治活动为契机,对照检查,认真查摆公务接待标准制订和执行中存在问题和漏洞,及时

 纠正到位,建立健全长效机制;同时,要切实履行职责,以落实党风廉政建设责任制和中央八项规定,作为责任考核和责任追究的重点内容,加强监督检查,及时查处虚列支出、铺张浪费的各种违法违纪行为。

 附:公务接待审批单

 附表一:

 公务接待审批单

 年

 月

 日

 编号:

 主办科室:

 经办人:

 宾客

 姓名

 单位

 职务

 随行

 人数

 正

 常

 食

 宿

 用膳标准

 (元)

 (人/餐)

 早

 午 晚 住宿标准

 (元)

 (人/天)

 省部级

 厅司级

 县处级以下

  宾馆(招待所)名称

 拟住 天数

 宴

 请

 宴请部 领导

 陪餐人数

 宴请标准

 (元/人)

 宴请地点

  工作餐 人数

 每人标准

 (元/人)

 接待用酒

 酒类

 数量(斤)

 办公室意见

 年

  月

  日

 业务 分管 部领 导审 批意 见

  年 月

  日

 分管 办公 室部 领导 审批 意见

  年 月

  日

  财政专项资金自查报告及整改措施

 财政专项资金自查报告及整改措施 财政专项资金自查报告及整改措施 自查报告财政专项资金自查报告及整改措施整改措施报告资金专项财政

 为加强财政专项资金使用监视,增进专项资金规范管理,进步专项资金的使用效益,根据 XXXXX 财发 94 号文件精神,我公司重点对 2016年财政拨付企业的财政专项资金使用、管理进行了自查,现将自查情况报告以下:

 一、2016 年至 2016 年专项资金的收支情况

 1、2016 年 1 月 7 日收到财政拨付贷款贴息资金 万元,

 2、2016 年 11 月 13 日收到财政拨付项目资金万元。

 3、2016 年 12 月 6 日收到财政拨付项目资金 万元。

 4、2016 年 12 月 18 日收到财政拨付项目资金万元。

 5、2016 年 12 月 23 日收到财政拨付中小企业发展专项资金 万元。

 2016 年度共收到财政拨付项目资金 万元,其中:

 万元资金分期列进利息支出。

 万元列进递延资产科目,分项细化支出,购置装备支出 万元,土建工程支出 万元。

 通过自查的情况来看,单位领导负总责,能认真组织实施项目规划设计编制工作,并用好管好规划专项资金的使用。专项资金的投进对企业的挖潜改造建设提供了资金支持,为企业的发展做出了积极的贡献。专项资金管理和使用逐渐规范...

篇十:三公经费自查报告及整改措施

单位自查报告 1 15 5 篇

 告 事业单位自查报告 1

  按照"三严三实"活动的要求,坚持为民、务实、清廉,立足本职,求真务实,确立了作风建设的新目标。为深入传达党中央精神,及时把党的精神思想落实到基层,认真学习了省政府关于开展懒政怠政专项治理活动的文件,通过自查发现"懒政怠政"存在如下一些问题。

  一、存在的主要问题

  (一)、取得一定成绩,有点儿自满自足。

  近年来经过各位同事的努力,单位工作在很多方面都取得了一定成绩,工作基础也上了一个台阶,班子取得了一些荣誉,班子成员也获得了一些荣誉,同时也有了一些自满思想。具体表现在随着工作时间的不断增长,吃苦精神有些退步,自满思想有些膨胀。推进工作中存在一些思维定势和惯性做法依赖,有时还会满足于"将就将就过去了"等现象,工作精细化水平还有待提高。

  (二)、遇到复杂工作时产生急躁

  工作当中存在着认识上的一些误区,有时上认为只要履行好职责就行,工作存在满足于老经验、老办法,习惯于老一套,工作任务按时完成但缺少亮点。在工作中遇到繁琐、复杂的事情思想上有些烦躁,急于求成,作风过于急躁。

  (三)、工作中不能耐心细致的对待群众反映的一些问题

 在下乡和镇乡村干部一起工作中,对感觉是确实有困难需要帮助的群众,能够做到用心、用力,在遇到与政策规定有一些冲突的事情时,不能更好地做到耐心细致的去解释,只是告诉他们规定、文件号,法规出处等。

  二、存在问题的原因

  (一)学习政策法规不够系统

  平时工作中存在不够系统对一些政策进行深入探究和学习,仅仅是对政策要求方面进行学习,没有从理论方面深入展开学习。

  (二)工作中对群众关系联系不够紧密

  由于工作性质平时大部分时间接触镇乡村干部,和群众的联系不够紧密,接受群众的监督还不够广泛深入。在于群众交谈中没有从细节抓起,从点点滴滴做起,做得还不够好。

  (三)纪律执行还不够严格。

  平时工作中,上下班时间上要求多,主要让办公室去执行。工作中督查多,耐心细致疏导不够好。环境卫生要求多,自己动手不够好。

  三、今后努力方向和主要整改措施

  (一)加强学习,增加思想认识。进一步增强学习的自觉性和系统性,继续深入学习,不断用党的理论和政策武装头脑,争做勤奋学习的模范,要坚持学以致用,学有所成,学有所悟,切实用先进的理论指导工作实践。坚定理想信念,加强党性锻炼,增强班子整体素质,提高领导驾驭全局的能力。

  (二)是进一步强化宗旨意识。牢固树立为人民服务的宗旨意识和"群众利益无小事"的理念,始终把保障和改善民生放在优先位置,在解决实际问题上下功夫,在为广大群众办实事上下功夫。坚持把群众反映的问题当家事,千方百计

 为群众解难事、办实事。深入研究新形势下农村公路工作的特点和规律,掌握运用群众工作的方法和手段,拓宽做好群众工作的渠道和途径。掌握第一手信息,提高科学决策、决策的能力,提高解决问题、化解矛盾的能力,提高宣传群众、组织群众的能力,赢得群众的信任和支持。

  (三)是进一步推进工作创新。面对我市农村公路建设工作发展的新要求,坚持变化变革、敢于担当、务求实效,针对工作中存在的薄弱环节和突出问题,有针对性地采取改进工作、完善机制等措施,不断提升工作水平,使林州的农村公路事业迎来更加辉煌灿烂的明天。

 xxx

  xxxx 年 xx 月 x 日 告 事业单位自查报告 2

  通过我局近期开展的党员干部廉洁从政学习活动,我认真学习,并积极参与,紧紧围绕党员干部廉洁自律自查自纠活动的内容,联系思想工作实际,查找廉洁从政方面存在的薄弱环节和突出问题,切实对照,逐一查摆。经过自查自纠,起到了净化思想,进一步改造世界观、人生观、价值观、服务理念观和推动工作的作用。现将主要自查自纠的主要情况汇报如下:

  一、存在的问题与不足。

  一是学习是个长期的过程与积累我仍要努力,尤其是对廉洁从政的理论学习仍要加强,仍要提高廉洁从政政治理论水平,总结不足积累经验,分析问题与解决问题的能力不够,把握工作的能力欠缺,导致出现有时穷于应付,工作重点不够突出,工作的预见性、前瞻性、创新性不够,工作成效不够突出。二是业务工作能力、说话能力、组织协调能力都有待学习提高。

 二、整改措施及下步打算。

  一是对政治理论,特别是廉洁从政的知识理论要坚持做到勤学、精学,做到自觉加强学习,不断进步。提高政治素质,提高业务素质,以适应反腐倡廉工作不断发展的需要,真正体现与时俱进的要求。二是要进一步加强对反腐倡廉工作、依法从政工作特点、规律的研究,增强工作的预见性、创新性和有效性。

 告 事业单位自查报告 3

  根据县委、县政府下发的《关于开展机关事业单位吃空饷问题集中治理的通知》要求,我校对“吃空饷”问题进行了认真自查。现将具体情况汇报如下:

  一、基本情况

  我校公办事业编制共 58 人,现有在职在岗人员 58 人。每位教师都能依照学校分工,认真进行备课和上课,遵守学校各项规章制度,依法执教。

  二、自查情况

  我校认真学习《进一步健全和完善机关事业单位治理“吃空饷”问题长效机制的意见》文件精神,提高教职工认识,同时依照“吃空饷”九种情形对每位教职工逐项进行了排查,具体如下:

  1、机关事业单位隐瞒事实、虚报人员编制或实有人数套取财政资金。

  自查结果:无

  2、在机关事业单位挂名并未实际到岗上班,领取工资、津贴补贴的;

  自查结果:无

 3、停薪留职、自动离岗、长期旷工、小病大养、请假期满无正当理由逾期不归、非组织选派长期离岗学习的在编不在岗、个人仍在原单位领取工资或单位截留拨付工资的。

  自查结果:无

  4、已与单位终止人事关系、已办理离退休手续、或已调整工作单位、长期不按规定迁转工资关系,已到退休年龄不办退休手续的,仍按在职人员领取工资、津贴补贴的。

  自查结果:无

  5、已死亡或被人民法院宣告死亡、失踪,其家属或单位有意隐瞒、虚报冒领工资补贴的。

  自查结果:无

  6、受党纪政纪处分及行政、刑事处罚等,按规定应该停发

  或降低工资待遇,但仍未停发或按原标准领取工资、津贴补贴的。

  自查结果:无

  7、在两个以上单位同时领取财政拨付工资、补贴的。

  自查结果:无

  8、除以上治理对象外,有违反《进一步健全和完善机关事业单位治理“吃空饷”问题长效机制的意见》中情形之一的。

  自查结果:无

  9、其他违纪违规领取工资、津贴补贴的。

  自查结果:无

  三、主要做法

 (一)是严格加强了日常管理。有效防止和杜绝“吃空饷”现象发生,根本在机制,关键在责任。我校领导高度重视,严格加强日常管理,做到管理常态化。

  (二)是规范管理制度。我校从制度入手加强管理,落实部门职能责任,建立了相应的责任分担机制。严格每日考勤签到制度,有事、有病请假制度,请假必须写出请假条。不准代签或者无故旷工。

  (三)设置了日常监督举报电话,欢迎并鼓励举报人员,接受社会监督,确保此项工作常抓不懈。

  (四)科学建章立制。根据相关干部人事政策和工作纪律处分有关规定,修改完善人事管理制度,进一步规范人事管理,从制度上严防“吃空饷”现象发生。

  经过认真自查,我校不存在长期在编不在岗、伪造人员编制及长期在册不在岗骗取财政资金、退休和死亡不注销及其他形式的“吃空饷”问题。

 告 事业单位自查报告 4

  市编委:

  根据市委、市政府印发的《集安市事业单位清理规范工作实施方案》(集办发〔2012〕16 号)要求,林业局从 7 月 28 日开始至 8 月 2 日,对所属事业单位的基本概况、职能履行情况等进行了认真的自查。现将有关情况报告如下:

  一、事业单位机构编制现状

  (一)基本概况

  集安市林业局下属 17 个事业单位,总编制数 145 名,在编实有人员 128人。其中:全额拨款事业单位有 14 个,编制数 108 名(其中:全额拨款编制

 87 名、自收自支编制 21 名),实有 88 人(其中:全额拨款 40 人、自收自支48 人);差额拨款事业单位 1 个,编制 22 名(其中:全额拨款 2 名、自收自支 20 名),实有 20 人(其中:自收自支 20 人);自收自支事业单位 2 个,编制数 29 名,实有 43 人(其中:全额拨款 1 人、自收自支 42 人)。

  (二)职能履行情况

  1.正常履行职能的事业单位

  (1)全额拨款事业单位

  ①集安市护林防火站十项职能正常履行

  集安市护林防火站主要职能:编制护林防火设施建设规划,按照有关规定编制森林防火应急预案;负责各种渠道森林防火动态信息的调度、整理、信息上传下达和森林火情报告、森林火灾案例的起草。负责全市森林火灾统计,森林防火值班及各乡镇、林场森林防火值班的督导检查工作;负责全市野外用火的审批。

  ②集安市森林病虫防治检疫站十项职能正常履行

  集安市森林病虫防治检疫站主要职能:拟定辖区内森林病虫防治检疫工作的战略措施、发展规划、实施方案、技术规程及规章制度;组织开展森林植物检疫工作,承办各项森林植物检疫的现场或产地检疫任务,签发《植物检疫证书》;组织森林病虫鼠害的定期普查和调查,掌握其发生发展情况,为开展防治,划定和调整疫区、保护区提供基础资料。

  ③集安市林业科学研究所十项职能正常履行

  集安市林业科学研究所主要职能:负责制定全市林业技术推广计划并组织实施;示范推广林业科技新成果、新技术,为生态建设、林业可持续发展提供

 科技支撑;承担省、市下达的科技攻关计划,为基层林业机构、林农提供技术培训,面向全市无偿提供技术成果、技术咨询和林业科技服务;

  ④集安市太王镇等十一个林业工作站十项职能正常履行

  集安市太王镇等十一个林业工作站主要职能:配合林业行政主

  管部门实施林业重点生态工程,开展资源调查、组织造林及检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作,开展林木采伐管理、林政管理、公益林管护、林权制度改革工作,做好森林防火、森林病虫害防治及预测预报工作。

  (2)差额拨款事业单位

  集安市五女峰国家森林公园管理处六项职能正常履行

  集安市五女峰国家森林公园管理处主要职能:加强森林风景资源保护,开展风景林改造与营建,加强公益性基础建设以及强化森林风景资源资产管理等,切实履行好政府赋予的各项公共管理职能;对依法确定为森林公园管理的森林、林木、林地、野生动物植物、水域、景点景物等、各类资源,实行经营管理。

  (3)自收自支事业单位

  ①集安市林业工作总站十一项职能正常履行

  集安市林业工作总站主要职能:组织实施本辖区内林业重点生态工程,开展资源调查、组织造林及检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作;负责本辖区内林木种苗培育的管理和指导;协助主管部门制定林业发展规划和年度计划,组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动。

  ②集安市木材检查站六项职能正常履行

  集安市木材检查站主要职能:依法对出入我市境内的木材、木

 制品等进行检查,核实运输证明与所运货物是否相符并登记造册;制止非法运输木材活动,对无证运输的木材木制品进行暂扣并报请上级主管部门进行处理;协助森检机构开展工作;对按要求应具有的植物检疫证明进行检查;对个人携带国家或省重点保护的野生动植物进行检查。

  2.职能严重弱化或消失的事业单位:无

  3.承担特定工作任务已完成的事业单位:无

  4.已不能正常开展本职业务的事业单位:无

  5.职能相近或重复设臵的事业单位:无

  6.有编无人事业单位:大路镇林业工作站

  产生原因:原在编在岗 2 人,因工作需要调出 1 人,达到法定退休年龄退休 1 人,未能及时补充人员。

  (三)事业单位开支主要来源情况

  1.集安市护林防火站事业单位收入主要来源是财政拨款和用事业基金弥补收支差额;支出为人员经费和办公经费。

  2.集安市森林病虫防治检疫站事业单位收入主要来源是财政拨款和用事业基金弥补收支差额;支出为人员经费、办公经费和其他支出。

  3. 集安市林业科学研究所事业单位收入主要来源是财政拨款和用事业基金弥补收支差额;支出为人员经费和办公经费。

  4. 集安市太王镇等十一个乡镇林业工作站事业单位收入主要来源是财政拨款、行政事业性收费和其他收入;支出为人员经费、办公经费和其他支出。

  5. 集安市五女峰国家森林公园管理处事业单位收入主要来源是财政拨款和经营性收入;支出为人员经费、办公经费和其他支出。

 6. 集安市林业工作总站事业单位收入主要来源是用事业基金弥补收支差额;支出为人员经费和办公经费。

  7. 集安市木材检查站事业单位收入主要来源是用事业基金弥补收支差额;支出为人员经费和办公经费。

  二、清理规范情况

  根据集办发〔2012〕16 号文件第三项清理内容中的机构方面要求,结合林业局所属事业单位实际,提出如下清理规范的初步意见:

  (一)保留:

  1.集安市护林防火站

  2.集安市森林病虫防治检疫站

  3.集安市林业科学研究所

  4.集安市五女峰国家森林公园管理处

  5.集安市林业工作总站

  6.集安市木材检查站 告 事业单位自查报告 5

  为了认真贯彻落实****县财政局*县财办[20xx]50 号文件,关于开展会计基础工作规范化检查的通知精神,我公司于 20xx 年 5 月 14 日召集财务部、审计部等相关人员召开了会计基础工作规范化自查工作会议,传达《通知》精神,安排部署会计基础规范化自查工作,认真按照文件的要求,对照《会计基础工作规范》逐项落实自查自纠。现将我公司关于开展会计基础工作规范化自查的工作情况作如下报告:

  一、本次会计基础工作的自查范围主要包括:

 原始凭证的取...

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